对,这个金额可以到七月份再做账
请问,11月有个商品采购重复了,就是有张单据是重复写了,他的借支金额也算了这笔金额进去,那他12月再采购这种商品时就不给钱了,在单据中备注了补11月哪一天的货,这样就可以了吗?那我11月报表什么的不用特别备注这事吧?
请问,采购漏报了6月2张货物采购单,6月报表还没结账,那就是这两个货还可以入6月库存和销售成本里,但采购借支的金额就入7月里补了吧?
请问,有个货,9月采购只交给我2次单,但卖了3次,问他说有一次漏开单的,叫他去补单,说人家不补了,他有转账截图,但只有金额,没注明是什么商品货款,就造成出库比入库斤两大,那这漏开单的是否也要计入销售成本?我自己备注缺单?
请问,我做的是内账报表,采购向公司借支采购货物或者其他费用报销,只要他交回来是9月的单据,不管我报表提交给上级没有,都要入回9月成本费用和借支里对吗?不能入10月借支?比如一个货物归属期是9月发生的成本,已支付,但他10月才交回来报销,那我成本照入9月,但借支可以入9月或者入10月对吗??按会计分录来说就 是贷:应付账款,或者其他应付款,在10月就用其他应收款冲?
请问,那个成本费用配比原则,就是归属当月的采购成本和销售成本都入回那个月,但有可能那个月漏交了货,导致成本有,但收入少了一笔,是次月补交的,这要把那笔漏交货的成本也剔出来,和补交的收入一起做到次月报表吗?还是说把成本全结转了,在次月报表里做个备注说明这个货8月什么情况,然后再备注下边再加一行做补交的收入和毛利?成本就不用再反映了?哪个处理方式更好?因为公司对报表没有明确规定按什么政策处理
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
劳务合同可以按照工资薪金申报个税?对于退休返聘人员?
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。@董孝彬老师
长投因增资由权益法变成本法,是原账面价值加新公允价格吗
老师,就是我们老板特奇怪。因为现在是淡季,所以我们景区雇佣的员工都让他们放假休息了,但休息并没有工资。但是没让我休息,可是我每天上班都没事做,他也知道我没事做。而且前段时间还说了我离职,还说了我要交接工作。
老师,我面试了一家教培行业的财务,前三天培训结束了,明天要正式进入财务工作了,老板问我需要什么资料,好找相关人对接,我的工作内容除了基本的做账报税,还有成本分析,财务报销审核流程制服规范,还有审核员工工资等,我该怎么说?如果要抓一些紧要的先做,如何拍顺序?完成以上动作,接下来该怎么做?
那可以入6月库存和销售成本吧?已经卖了
没问题,结转成本是完全没有影响的。