您好,是的,就上面的3个分录,前2个分录一正一负,相当于没有做分录,只有最后一个分录有效

20年12月发票未收到,暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估应付账款,21年一月收到发票是不是直接,借:应付账款-暂估应付账款 贷:银行存款,就好了!
21年12月发票未收到,暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估应付账款,21年一月收到发票是不是直接,借:应付账款-暂估应付账款 贷:银行存款,就好了!
请问1月有收入,没成本,暂估了成本,借 主要业务成本 贷 应付账款_暂估 2月收到发票是先红冲原来的分录,借 主要业务成本红字 贷 应付账款-暂估红字,再按发票金额入账嘛,借 主要业务成本 贷 银行存款 ,2月没有收入,分录是这样吗
就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
请问,23年暂估成本5,,2年5月实际收到发票4,做账 冲销 借 主营业务成本 -5 贷 应付账款-暂估 -5,正确分录 借 主营业务成本 4 贷 应付账款 4,吗
对公结算年费计入什么费用
公户跟股东频繁有往来款这个有风险吗
你好老师个体户经营超市春节来超市扭秧歌会计分录怎么做
老师您好,为了申请高薪企业,25年的凭证研发项目我做了调整。现在就还有固定资产的,固定资产我直接生成的,项目按第一次录入的生产。这个固定资产的不调整,后面高薪审计调整能成吗?
老师 电商与普通的商贸企业会计核算有哪些区别呢
24年的一个零售,当时已经入账,现在客户让开发票,这个可以开吗?要怎么处理
代收政府性基金*国家重大水利工程建设基金怎么做账呢支付电费时
股东分红加征利息公司承担计入什么科目
老师,您好,小规模纳税人假如11月的时候开票额全年累加到了500万以上,那变成一般纳税人是从11月开始还是从当年的1月开始
老师,我想请教关于经营所得的两个问题。一是预缴申报表A表和年度汇算B表中的数据可以不同吗? 二是申报A表时,是否只扣除6万元,而无法扣除子女教育、赡养老人等其他费用?期待您的解答,谢谢!
那我应付账款会不会存在多(26000-23268.87)268.87元
您好,最后的 应付账款-其他23268.87 这鼐确定的金额呀,前2个分录的 应付账款冲平了,没有了
好的,明白
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
老师,凭证汇总表、科目余额表、资产负债表、利润表,这几个表出来后,如何对账
您好,主要是三大报表的勾稽关系对上, 3大报表勾稽关系 负债表的 期末未分配利润 =期初未分配利润 %2B利润表的本年累计净利润 现金流量表期初现金及现金等价物余额=负债表期初货币资金 现金流量表期末现金及现金等价物余额=负债表期末货币资金
好的,那科目余额表中所有科目借方发生额合计=所有贷方发生额合计,如果出现余额是正常的吧
您好,有余额正常,因为有些是损益科目的,不在负债表里单独列示,如我们的损益科目都列示在 未分配利润这个科目里
有以前年度损益的话,是不是要加上,金额才相等?比如我以前年度损益7.03元,负期初未分配利润 1236.93+利润表的本年累计净利润-11117.65=-9880.72,但负债表的期末未分配利润 是-9873.69,中间差7.03。
您好,是的,如果我们不更正申报上年,那就要要负债表的未分配利润期末加上这个金额