借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税

老师!当月进项税额大于销项税额怎样结转增值税?
增值税月末结转?如果进项税额大于销项还用结转写分录吗? 如果销项大于进项,还有增值税减免税款的话分录如何写?
请问一般纳税人增值税月末结转,销项税额大于进项税额和进项税额大于销项税额分别应该如何列结转分录
当每月销项税额大于进项税额是如何结转?
当月进项税额大于销项税额,月末如何进行结转
请问老师,创建了个新账套,有两笔凭证漏了,但是加上这两笔数后和原来的数就不一样了,请问该怎么调?
老板问资产负债表里的货币资金为什么不等于未分配利润期末数加上固定资产累计折旧的期末数?
老师你好,我是房地产公司,与施工方签订房屋抵顶工程款协议,施工方把房屋买卖合同写在第三方个人名下,买卖合同房款多于抵顶协议约定房款,多出来的房款该怎么做分录?怎么理解?
企业已经开进来的发票现在不用可以作废吗?公司不开了
老师好,给供应商私对私转货款,然后供应商给我们开发票,这样可以吗?(供应商说对公金额超过就要变一般纳税人了)
老师,请问一下我们有个客户是贸易公司,我们每次出货都是直接出货到海外物流点,还有的出货到终端客户,也就是客户的客户,现在税务要看我们的物流单,请问我们提供过来给税务看不会说客户没有入仓存在风险吧
老师,我司投资了A公司123万,今年5月收回投资款3万,剩下120万收不回,确认投资亏损120万,计入投资收益-120万,1、在企业所得税汇算清缴时需要填哪些表?怎么填?2、我司执行企业会计准则(2001),收不回来的长投金额是计入投资收益还是营业外支出?
我们购买了绿茶,供应商的发票上的商品名称加了sap系统的代码 ,也就是600001 绿茶,那我作为收票方,没办法核对他们sap代码,那我是不是只要核对商品名称绿茶没问题就行了
就是我去找和对方的合同,按合同上面签的税率来,是吗?
你好老师个体户要招标让在企业查询失信企业名单和营业异常名单怎么查询在哪里查找?
本月要交税在哪个科目
借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 在未交增值税里面
案例中,当月的进项大于销项同时又在当月把上月多抵扣的进项税额做转出,怎么做分录?上面的回复中没有未交增值税科目
你好,那你是需要交增值税吗?销项减进项加进项转出是需要缴纳增值税吗?因为你没有说,所以我没有给你做呀 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税
这个不就是完整的了吗: 第一个是结转销项。 第二个结转进项。 第三个是结转进项转出。 第四个是结转需要缴纳的增值税。
要交税的
上了你看一下的,我给你回复了。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,我有一笔去年的进项税额做转出,因为我有免税发票,税局让把抵扣的房租进项税额做转出,我做的分录是:借:以前年度损益调整 100元 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 100元 借:利润分配--未分配利润 100元 贷:以前年度损益调整 100元 现在资产负责表和损益表不平,差出200元,为什么?
做了以前年度损益调整或是利润分配,未分配利润就会有这个影响的,可以忽略。
差额是200,不是100
还有其他的税款,是不是不光交了增值税?
附加税、企业所得税。
可以跟您电话沟通吗
交了增值税,附加税,滞纳金
不好意思,学堂不允许我们私下交流的,只能通过这个平台。你去看一下你们单位以前年度损益调整发生额是多少。