借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税
老师!当月进项税额大于销项税额怎样结转增值税?
增值税月末结转?如果进项税额大于销项还用结转写分录吗? 如果销项大于进项,还有增值税减免税款的话分录如何写?
请问一般纳税人增值税月末结转,销项税额大于进项税额和进项税额大于销项税额分别应该如何列结转分录
当每月销项税额大于进项税额是如何结转?
当月进项税额大于销项税额,月末如何进行结转
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
回答一下 建筑行业开票根据百分六十材料百分四十工资税计算
建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
请问动产所以权为什么不能质押
老师,取现金是用来还公司借法人的钱,用途✍啥
老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
老师,旅游行业,科目余额未来增值税126510.01,申报系统上月留底22817.31,本月进项344.38,本月留底税23161.69,,怎么把账调一样,具体分录金额带进去,谢谢老师
付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
本月要交税在哪个科目
借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 在未交增值税里面
案例中,当月的进项大于销项同时又在当月把上月多抵扣的进项税额做转出,怎么做分录?上面的回复中没有未交增值税科目
你好,那你是需要交增值税吗?销项减进项加进项转出是需要缴纳增值税吗?因为你没有说,所以我没有给你做呀 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税
这个不就是完整的了吗: 第一个是结转销项。 第二个结转进项。 第三个是结转进项转出。 第四个是结转需要缴纳的增值税。
要交税的
上了你看一下的,我给你回复了。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,我有一笔去年的进项税额做转出,因为我有免税发票,税局让把抵扣的房租进项税额做转出,我做的分录是:借:以前年度损益调整 100元 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 100元 借:利润分配--未分配利润 100元 贷:以前年度损益调整 100元 现在资产负责表和损益表不平,差出200元,为什么?
做了以前年度损益调整或是利润分配,未分配利润就会有这个影响的,可以忽略。
差额是200,不是100
还有其他的税款,是不是不光交了增值税?
附加税、企业所得税。
可以跟您电话沟通吗
交了增值税,附加税,滞纳金
不好意思,学堂不允许我们私下交流的,只能通过这个平台。你去看一下你们单位以前年度损益调整发生额是多少。