借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税

老师!当月进项税额大于销项税额怎样结转增值税?
增值税月末结转?如果进项税额大于销项还用结转写分录吗? 如果销项大于进项,还有增值税减免税款的话分录如何写?
请问一般纳税人增值税月末结转,销项税额大于进项税额和进项税额大于销项税额分别应该如何列结转分录
当每月销项税额大于进项税额是如何结转?
当月进项税额大于销项税额,月末如何进行结转
老师,请问下工资表上有个员工应发工资是10000,但是预算个税的时候,因为小数点原因,个税数据是10000.85,这样如何处理呢
老师好,关于年终奖的两种计算方法请告知一下,谢谢
老师好,增值税所有分录能否给发一下?谢谢
税收大数据 发现您存在 涉税风险 开票人个税扣缴异常法财办同人 大量任职批量集中注册企业短期为多个企业异常开票事前模型风险纳税人 这是什么意思?不明白
请问,有个帐怎么算,私人代付的款算到收入支出中,支出大于收入,造成两边成负数。是否要等收入支出为正数了,多余的钱给私人。
请问老师财务报表按指标分析中金额取整是怎么取?个位低于5就取0,高于5就取10吗?还是个十位低于50就取00,高于50就取100呢?
企业更正申报纳税表,产生滞纳金是否影响企业信用,或其他后果?
老师你好!年终奖与工资合并申报 年终奖5000 工资5800 合并是直接10800元吗
各位老师大家晚上好,小规模1%的优惠是不是取掉了
1月的自然个税申报步骤是怎样的
本月要交税在哪个科目
借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 在未交增值税里面
案例中,当月的进项大于销项同时又在当月把上月多抵扣的进项税额做转出,怎么做分录?上面的回复中没有未交增值税科目
你好,那你是需要交增值税吗?销项减进项加进项转出是需要缴纳增值税吗?因为你没有说,所以我没有给你做呀 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税,转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税
这个不就是完整的了吗: 第一个是结转销项。 第二个结转进项。 第三个是结转进项转出。 第四个是结转需要缴纳的增值税。
要交税的
上了你看一下的,我给你回复了。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,我有一笔去年的进项税额做转出,因为我有免税发票,税局让把抵扣的房租进项税额做转出,我做的分录是:借:以前年度损益调整 100元 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 100元 借:利润分配--未分配利润 100元 贷:以前年度损益调整 100元 现在资产负责表和损益表不平,差出200元,为什么?
做了以前年度损益调整或是利润分配,未分配利润就会有这个影响的,可以忽略。
差额是200,不是100
还有其他的税款,是不是不光交了增值税?
附加税、企业所得税。
可以跟您电话沟通吗
交了增值税,附加税,滞纳金
不好意思,学堂不允许我们私下交流的,只能通过这个平台。你去看一下你们单位以前年度损益调整发生额是多少。