同学,你好 你之前分录红冲,然后按照重新开具的发票做分录 你是税金哪里不对?
老师好我新接的帐怎么建账呢
我收到了500,客户有优惠券支付为480,客户要求开具480的发票,这发票应如何开具?做账怎么做
收据和手撕发票上面的章不一样,可以不老师
老师你好就是我们是谷物加工企业,我们的加工粮食的工人的工资入什么科目?
医疗器材有试用的产品该怎么结转成本呢,不是销售给医院是给医院试用,我结转成本还是按照之前采购价格结转么?
老师好,有家材料商,现我公司不要票,扣除税金3600元,原来做的凭证应付货款是34400元。现在要冲掉3600计入那个科目。内账处理。谢谢!
您好~想咨询下,公司承担员工个人社保部分 ,目前社保新基数出来了,那9月除了补提社保【企业部分】,还要有一笔补提个人工资【那个员工】?
请问之前计提了,怎么收到红字发票怎么做账
请问,之前计提了,现在收到红字发票怎么做账
老师 我想问一下 为什么对方欠我们钱用茶叶抵我们他们开茶叶的发票给我们,我们还需要给他们开发票吗
就是我之前本来应该按发票上面的三个点缴税,但是我是按一个点交的,现在又多出来了一个三个点的票,没法弄了
因为我们公司其他的票全是一个点,就只有这张票是三个点的
同学,你好 红冲仍按照1%红冲
所以当时缴税的时候就按一个点交的,剩下的税点直接摸了,但是现在再往回去做就不好做了
同学,你好 你联系专管员,告知情况
但是不太想让专管员知道这个事
同学,你好 那你按照1%的红冲试试看
有没有什么别的办法
同学,你好 那你按照1%的红冲试试看
那就多出来十几块钱的税钱没地方放
就是这个账做不平了感觉
同学,你好 你之前缴纳1%(虽然是开具3%,但你是1%缴纳),现在红冲1% 重新开具1% 没有差呀
不是,我是按原票三个点冲的
同学你好 那你之前开具3%,你做的税率是多少??3%还是1%
重新开了个正数是1%开的
所以就出现了问题
之前开的三个点,做的税率是一个点
同学,你好 你现在红冲,也是按照1%做,就不会有又差额