可以的 可以这么做的

老师请问一下之前的折旧有些没提,有些没提够,之前提了的都计入管理费用了,有一部分是工程部的有一部分是办公室的,现在把之前没计提的补计提,能直接把工程部的计入主营业务成本把办公室的计入管理费用吗
老师你好,我是一个工程单位,在2022年7月份科目入错,应计入工程施工-机械费,但入到了工程施工-间接费-车辆费用了,今年3月份已经更正,但是更正完我我现在结转成本的时候工程施工-间接费-车辆费用余额未负数,我现在需要怎么操作呢?
老师问下,我们有个工程项目买了辆洒水车,以前每月提折旧,现在这个项目完工了,我折旧还没计提完,我还要不要提这个洒水车的折旧,还是等下一个项目用洒水车的时候再提
老师,我们这个8月份计提的时候把工资,计提到现在这个会计科目到了9月我们经理又新启用了制造费用的会计科目,9月的数据录入新的里面,那我9月去红冲的时候出现了余额,我该怎么调整啊
上月工资计提:借:管理费用10000 工程施工15000 贷:应付职工薪酬 25000 结转成本:借:主营业务成本 贷:工程施工-人工费15000 下月工资发放:借:应付职工薪酬25000 贷:银行存款25000 其中发放工资的时候发现少计提了部分工资,在我该做一笔补计提的分录吗?待补计提后做一笔发放的分录在结转到成本吗?
请问筹建期买大量的物资,有合同如何做账
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
固定资产折旧是可以换折旧科目的?
对的是的,根据使用部门就可以的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。