借银行存款 贷预收账款 没施工的做这个

老师,我们公司是园林绿化工程公司,我们的账务,项目是跟总公司做在一个账套里面,没有单独核算。现在我们领导,让我做一个项目的7-9月的利润表。这个项目是老项目,发票是开工前,甲方就让提前将发票金额全部开给他们。后期按照进度拨付工程款。我现在只能根据流水账来分类这个项目的各项成本费用支出,但是,我对营业税金及附加这里该怎么填列,不太清楚?
老师们,我第一次做工程项目的账,这个公司也是刚刚接的第一个也是唯一一个项目,预计到今年年底竣工,签订的合同是从2021年6月份开始的,但甲方8月份拨了第一次款,9月份首次开票给甲方,我们乙方的公司9月之前还是小规模,为了按甲方要求开9%的发票,就在今年9月份申请为一般纳税人了,但是现在10月份了老板却要求按照完工进度百分比法核算,看上个季度的账也没几笔账,而且之前的账套不能按要求做了,我重新建了个账套从2021年8月份启用,这个工程合同总价是700多万(含税的),我是10月底才接的,前会计并没按完工进度百分比核算,现老板要求这完工进度百分比核算之万一资产负债表与利润表的勾稽关系对不上该怎么办?
我们有个项目2019年就已经竣工结算,发票款项都两清了,今年政府审计,审减了30多万工程款,我们公司需要退还甲方多付的30多万工程款,但是只跟我们开行政事业单位结算票据,上面注明了收多付工程款,金额30多万,说发票不用操作了。我们这边应该怎么账务处理?如果我们公司自行将之前2019年开具的增值税普通发票冲红,我在今年把它整张冲红,再按差额开一张正数。那我做账是直接冲今年的收入,还是要调以前年度的账和以前年度的企业所得税申报表?(我公司今年收入5000多万,需要红冲30多万收入)
老师你好,我们公司是建筑施工行业,现在有一个问题,就是我们公司是挂靠别的公司接了一个项目,然后这个挂靠公司需要收取我们1.5个点的管理费,挂靠公司开工程服务票给甲方,我们同等开工程服务票给挂靠公司,假设这一次进度款为100万,那么挂靠公司开100万的票,到账100万。我们给挂靠公司开100万的票,他们要平进项,但是他们扣除1.5的管理费后只付给我们九十多万,那我们怎么平账呢?都开了票肯定要做外账的,或者说能不能不开这1.5个点的票,怎么处理比较好呢?麻烦老师解答一下
老师你好,我公司承担某事业单位的工程项目,第一次拨款是进场后预付30%,第二次按工程形象进度拨款,每次我们都出具一个收据,但是没开发票,这样我应该怎么记账呢?
如果软件产品增值税即征即退没有进行进项分摊,还可以退税吗
老师请问客户是国外的,出口报关单上的产品单价有没有规定是外币
老师,这个是不是票据产生的利息,应该怎么记账
老师,我们股东挂了好多其他应付款,不是其他应收款,这个年末要处理吗?有风险吗?
老师你好,自家种的蔬菜在抖音平台上,销售了这个账务怎么处理呢
单笔超过200块的银行手续费要找银行要发票吗
老师,公司是一般纳税人,在小企业会计准则下,尾款5000以内收不回来,需要直接核销掉,是计入管理费用——坏账损失,还是计入营业外支出?
请问老师,比如固定资产账面价值是10000,现在要清理,卖给另外一家,是不是开票也要开10000出去?
员工工资开到手是5000元,平时会计记账的时候社保个人承担的部分计入的是其他应收款,我申报个税的时候是申报5000还是申报5000加上员工个人承担的社保钱的总和?
老师好,一个环卫公司员工40人,现在不想交残保金,一部分人通过别的公司发工资,然后两个公司签订个分工协议可以吗?因为考虑环卫工人工作有风险,用哪个公司发工资,保险买在哪个公司可以吗?
开始施工了,借银行存款、 贷预收账款, 应交税费、应交增值税销项。
请问老师,开发票时,借预收账款,贷主营业务收入吗?
你好,可以的,可以这么做的。
缴纳增值税时,第一笔不用缴吗?
没开始施工,不需要交税