同学,你好,你这种情况需要大厅去办理

老师,小规模4月份开始普票免税,不受季度45万的限制,专票是3个点。我公司这个月开了20万的免税普票,30万的3个点的专票,那我申报增值税的时候,是只交30万专票的,还是合计50万的都要交
公司四月份之前是小规模纳税人,开的专票也都交过税了,等到4月份的时候转成了一般纳税人,但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲,这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法,这个是不对的,需要到大厅申报,但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报?
老师您好,小规模公司今年第一季度征收率1个点普票开超45万,缴纳了增值税,第二季度红冲了一张,然后又开了一张3个点的专票,这样咋申报呢老师!
老师,我公司7月是小规模纳税人,给客户开了一张3个点的专用发票,8月份我公司升级成为一般纳税人,红冲了7月份开的3个点的专票,这个填增值税申报表怎么填呢
老师,小规模增值税减免税申报表怎么填写,我申报总显示比对不通过异常,我这个月开了专票2000,普票9000多,我减免税申报表该怎么填写,我开的都是税率1%