你好,需要做申报表 的更正
老师你好,申报增值税时,已开票收入里有本期的收入,也有前期未开票收入。本期报税时,已开票收入和未开票收入如何填报?
视同销售会计上没确认收入,账上确认了销项税额,但是增值税申报表填在了未开票收入那里,这样的话,申报表的收入和账上不就不一样了吗?
老师填报增值税附表一的时候发现销项税额比我账上的销项税额多一分钱,怎么处理,收入有开票收入,和未开票收入
老师比如我有未开票收入,我做计提销项税,申报也做未开票收入申报,那这个销项税和我账面一致,如果后期我又开了票,是在申报未开票收入做负数对吧,那那个税额又怎么搞呢
老师请问下,我申报增值税的时候,有开票收入和未开票收入,但是我填数据以后,销项税额和账上相差0.1,这个怎么调整成账上一致?
如果23年的都没报呢?
你好,那就都需要做更正
一次性更正吗?还是每月更正?
你好,每个月分别做更正
不更正有影响吗?
你好,有影响。 不更正,那就会导致无票收入一直没有申报的