您好!小规模不涉及销项税额这个明细科目,就通过应交税费-应交增值税来核算就可以了,专票计提,然后转入营业外收入

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我们是小规模纳税人,上季度开票金额未满30万,有一部分未开票收入免征增值税,这部分钱做分录进入营业外收入对不对?要用什么单据来做附件?
“2023年小规模纳税人,专票,普票均按1%税率开,月销售额10万(含专票),季销售额30万(含专票),普票部分免征增值税,超过了全额按1%缴纳增值税。”老师,如果我们小规模一个月开10万以内的专票和普票都是免税的吗?
老师,您好!小规模纳税人,季度总收入不足30万,但开过1%普票、免税普票、1%增值税专票、分别填报在增值税申报表哪一栏?第10栏“其中,小微企业免税销售额”是不含3%税的销售额吗?谢谢!
老师,我们小规模纳税人季度未满30万普票免征增值税,但是专票不免,针对普票我一样计提销项税额,然后再把这个销项税额结转营业外收入吗,老师
帮我看下 这 销项税 是不是这样处理? 公司是小规模纳税人, 季度未超 30万,普票部分免增值税,但专票部分 需要交增值税。是吧? 然后,专票的销项税是不是这样处理? 开专票时(小规模纳税人): 借:应收账款-客户, 贷:应交税费-应交增值税-销项税额。 至此,就完结了,无需再搞其他了,是这样吗? 普票的销项税是不是这样处理? 开普票时(小规模纳税人): 借:应收账款-客户, 贷:应交税费-应交增值税-销项税额。 至此,还没完, 在开票当月 还需要 再做 一笔分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税额。 贷:营业外收入 是这样吗?老师帮我看下我有无哪里讲错了? 谢谢
                购入高压清洗机收到的专票,税额并入固定资产吗,怎么做会计分录
账上10月份计提的工资是不是等于在自然人扣缴端申报的10月份的工资?
刘艳红老师问个事可以吗?
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就相当于不满30万的,其中专票计提,普票直接贷主营业务收入不含税的金额和营业外收入就是税额金额。
就相当于,如果是专票,借,银行存款,贷主营业务收入,应交税费增值税,这个是专票,等着交税再冲应交税费,而普票就是借,银行存款,贷,主营收入,应交税增值税,然后再讲应交结转营业外收入对吧,老师
您好!实务中没这么复杂,普票直接不确认增值税 借:银行存款 贷:主营业务收入 专票就确认增值税 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
普票不确认增值税的话,那我的收入不对呀,税控系统直接就是不含税收入呀,老师
您好!不好意思,我理解成免税发票了,普票是开1%税率,专票也是1%税率吗?
对的,老师,我理解是,专票交1%计入应交增值税,差额2计入营业外收入,但是普票由于是免征增值税,免征的1%结转计入营业外收入还是3%计入营业外收入,还是有点蒙
您好!如果都是1%,那就简单处理 普票 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 专票没有营业外收入
好的,就普票按1%结转营业外收入就可以哈,老师
您好!是这样理解的哈
好的,老师,老师,还有一个问题,就是计提增值税是要交的增值税,针对小规模纳税人需要结转到未交税金吗,还是结不结转不影响
您好!不需要,小规模就用应交税费-应交增值税就可以了