您好!小规模不涉及销项税额这个明细科目,就通过应交税费-应交增值税来核算就可以了,专票计提,然后转入营业外收入
老师,我们是小规模纳税人,上季度开票金额未满30万,有一部分未开票收入免征增值税,这部分钱做分录进入营业外收入对不对?要用什么单据来做附件?
“2023年小规模纳税人,专票,普票均按1%税率开,月销售额10万(含专票),季销售额30万(含专票),普票部分免征增值税,超过了全额按1%缴纳增值税。”老师,如果我们小规模一个月开10万以内的专票和普票都是免税的吗?
老师,您好!小规模纳税人,季度总收入不足30万,但开过1%普票、免税普票、1%增值税专票、分别填报在增值税申报表哪一栏?第10栏“其中,小微企业免税销售额”是不含3%税的销售额吗?谢谢!
老师,我们小规模纳税人季度未满30万普票免征增值税,但是专票不免,针对普票我一样计提销项税额,然后再把这个销项税额结转营业外收入吗,老师
帮我看下 这 销项税 是不是这样处理? 公司是小规模纳税人, 季度未超 30万,普票部分免增值税,但专票部分 需要交增值税。是吧? 然后,专票的销项税是不是这样处理? 开专票时(小规模纳税人): 借:应收账款-客户, 贷:应交税费-应交增值税-销项税额。 至此,就完结了,无需再搞其他了,是这样吗? 普票的销项税是不是这样处理? 开普票时(小规模纳税人): 借:应收账款-客户, 贷:应交税费-应交增值税-销项税额。 至此,还没完, 在开票当月 还需要 再做 一笔分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税额。 贷:营业外收入 是这样吗?老师帮我看下我有无哪里讲错了? 谢谢
老师,请问我们融资租赁一台设备,报印花税是报购销,还是租赁?
在记账公司,我一天开了52张发票,报了九家个税,这个工作量不小吧,他们还觉得我慢,说我不及时回复群消息
老师,修建厂房做加工制作,在修建期间的这些吃饭,和一些其他费用还是要计入管理费用开办费吗?
商贸企业 进销存系统能算出产品的成本价吗
在记账公司一套账大概做多久完成,半天算很慢吗,就是业务量一般,不是很多,几十张凭证的那种
老师个人所得税可以不?具体直接支付吗?民间非盈利组织
修理修配,现代服务,需要发票备注地址???
月初计提上月要交的增值税分录怎么做?如果上月进项税比销项税多分录又怎么做?
老师,我们公司的运费从公账上转到对方公账上2万元,对方公司给我们公司开了2万元发票,对方还退了我们公司1015元,2万元的发票税率是9%,请问老师,对方为什么给我们公司退1015元,是怎么算的呢
小规模卖货5万元含税1%,开回来4万元含税1%,,我们有录数量单价的,问这4万的税金录吗?不录的话,是不是得每一个商品手动加上税金入账。比方说a,b产品,a购入1个金额100元,税金1元。就,借库存 101,贷现金101
就相当于不满30万的,其中专票计提,普票直接贷主营业务收入不含税的金额和营业外收入就是税额金额。
就相当于,如果是专票,借,银行存款,贷主营业务收入,应交税费增值税,这个是专票,等着交税再冲应交税费,而普票就是借,银行存款,贷,主营收入,应交税增值税,然后再讲应交结转营业外收入对吧,老师
您好!实务中没这么复杂,普票直接不确认增值税 借:银行存款 贷:主营业务收入 专票就确认增值税 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
普票不确认增值税的话,那我的收入不对呀,税控系统直接就是不含税收入呀,老师
您好!不好意思,我理解成免税发票了,普票是开1%税率,专票也是1%税率吗?
对的,老师,我理解是,专票交1%计入应交增值税,差额2计入营业外收入,但是普票由于是免征增值税,免征的1%结转计入营业外收入还是3%计入营业外收入,还是有点蒙
您好!如果都是1%,那就简单处理 普票 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 专票没有营业外收入
好的,就普票按1%结转营业外收入就可以哈,老师
您好!是这样理解的哈
好的,老师,老师,还有一个问题,就是计提增值税是要交的增值税,针对小规模纳税人需要结转到未交税金吗,还是结不结转不影响
您好!不需要,小规模就用应交税费-应交增值税就可以了