您好!小规模不涉及销项税额这个明细科目,就通过应交税费-应交增值税来核算就可以了,专票计提,然后转入营业外收入

您好老师,我这边是小规模纳税人,四季度销售额没达到45万(没开专票,全普票)。今天报增值税时报表自动带出不含税销售额,然后“本期免税额”那栏是按照不含税销售的3%减免,那我做账时是按照发票开具的1个点做的销项税额,做的账销项免税额计入营业外收入数字和增值税报税系统的免税数字不一样,请问老师,这个怎么处理
您好,老师,我想问一下小规模纳税人如果是按季度申报纳税,一个季度开票了44万普票,然后又申报了未来票收入2万,这样会免增值税吗?会不会算作46万全额缴纳增值税?
“2023年小规模纳税人,专票,普票均按1%税率开,月销售额10万(含专票),季销售额30万(含专票),普票部分免征增值税,超过了全额按1%缴纳增值税。”老师,如果我们小规模一个月开10万以内的专票和普票都是免税的吗?
老师,您好!小规模纳税人,季度总收入不足30万,但开过1%普票、免税普票、1%增值税专票、分别填报在增值税申报表哪一栏?第10栏“其中,小微企业免税销售额”是不含3%税的销售额吗?谢谢!
老师,我们小规模纳税人季度未满30万普票免征增值税,但是专票不免,针对普票我一样计提销项税额,然后再把这个销项税额结转营业外收入吗,老师
当月发生的长期待摊费用当月摊销?甲公司租地种粮公司,现租乡镇一幢农事服务中心(包括钢构大棚,烘干及存储整套设备等全部附属设施)包括办公楼,一年146万,共付2年租金,记入什么科目?
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个体户销售额超过500万也是从超出当月开始升为一般纳税人吗?
个体工商户申报经营所得税成本,要在申报中写各项明细吗?
道路护拦工程,缴纳增值税的税点?哪位老师解答一下
老师,购买土地所产生的税金手续费等费用,可以和土地一同并入无形资产吗?
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供应链贴现怎么会计分录
企业给员工发放的技能提升奖需要合并到工资薪金中交个税吗?
我们是经济合作社,也就是村集体,是为了自己送货方便购买了一辆重型自卸货车金额为72000元,已经收到卖家开具的二手车发票,但是这辆车不能放到经济合作社名下只能挂靠别的公司,然后我们又从电子税务局开具了一张销售这辆车的销售发票30000元,这个应该怎么处理这笔业务
就相当于不满30万的,其中专票计提,普票直接贷主营业务收入不含税的金额和营业外收入就是税额金额。
就相当于,如果是专票,借,银行存款,贷主营业务收入,应交税费增值税,这个是专票,等着交税再冲应交税费,而普票就是借,银行存款,贷,主营收入,应交税增值税,然后再讲应交结转营业外收入对吧,老师
您好!实务中没这么复杂,普票直接不确认增值税 借:银行存款 贷:主营业务收入 专票就确认增值税 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
普票不确认增值税的话,那我的收入不对呀,税控系统直接就是不含税收入呀,老师
您好!不好意思,我理解成免税发票了,普票是开1%税率,专票也是1%税率吗?
对的,老师,我理解是,专票交1%计入应交增值税,差额2计入营业外收入,但是普票由于是免征增值税,免征的1%结转计入营业外收入还是3%计入营业外收入,还是有点蒙
您好!如果都是1%,那就简单处理 普票 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 专票没有营业外收入
好的,就普票按1%结转营业外收入就可以哈,老师
您好!是这样理解的哈
好的,老师,老师,还有一个问题,就是计提增值税是要交的增值税,针对小规模纳税人需要结转到未交税金吗,还是结不结转不影响
您好!不需要,小规模就用应交税费-应交增值税就可以了