你好,现在冲销的分录是 借:应付账款—暂估,贷:以前年度损益调整—主营业务成本
之前年度有暂估款,借主营业务成本 贷:应付账款-暂估款,现在找来发票冲暂估款,分录怎么做?
暂估主营业务成本分录为,借 主营业务成本 贷 应付账款暂估,次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本,有个问题,这一来二去 成本不就被冲掉了吗。
之前暂估成本,做的是借主营业务成本贷应付账款暂估,现在收回发票了怎么冲暂估呢
请问去年暂估的主营业务成本,贷方应付账款暂估,现在给它冲掉怎么做呢?
9月 暂估成本 借:主营业务成本—材料费(水泥)—暂估 66000.00 贷:应付账款—暂估应付款 66000.00 老师,请问怎么冲暂估 9月 结转损益 借:本年利润 66000.00 贷:主营业务成本—材料费(水泥)—暂估 66000.00 现在怎么冲销
老师,我们业务员出差给客户打车去机场的费用,可以计入差旅费吧
公司购买二手车,只有二手车交易市场的发票,这个可以入账吗?销售方未开具增值税发票,有什么风险吗?二手车交易市场开具的发票和实际付款金额对不上
小微企业应纳税额300万元企业所得税缴多少?
老师:内账怎么倒算,老板喜欢倒算
如果销售货物的价税合计金额是3450,税收十个点给销售人员算提成,经理说直接拿3450*0.1=345就是要减去的税,但是如果我们按照3450/1.1×0.1=313.6363636,上边经理算的这个金额应该是税中税吧
老师,我们房开企业24年1月10号已进行土地增值税的清算,现在系统推送24年风险提示,2024年预收账款增加额5927259.6元,土地增值税预缴申报计税依据:0,产权转移书据印花税申报计税依据:7167003,现在提示预收款增加额与土地增值税预缴申报计税依据有差额,预收账款增加额与产权转移书据印花税申报计税依据有差额,这个差额是合理的吗??
麻烦问下支票是见票即付的票据,为什么还有提示付款期限
用工单位对劳务派遣员工的工资要计提吗,还是计入销售费用-职工工资,贷:应付职工薪酬-工资吗
出口退税备案问题,我们前期提交备案的是生产型企业,但未进行首次认证,现在我们想改外贸,前面的报关单的退税怎么处理。
老师好,公司刚成立,怎么开通开发票的功能呢
这么做的话我的报表会有什么变化吗
你好,资产负债表的应付账款减少,未分配利润增加