借:营业外支出
贷:银行存款
在做发票的借管理费用、 应交税费、应交增值税进项贷其他应付款,最后这个其他应付款是没有余额的。 那老师两笔分录摘要都怎么写比较好呀@郭老师
你好老师,我在22年4月份时有一张分录是把1个季度的固定资产分录红冲了,在做折旧,借:固定资产196000元,贷:管理费用196000元,那4月份当期的管理费用实际是发生了40490.74元,我结转时的管理费用填196000-40490.74=-155509.26元,然后利润表上的管理费用本年累计数比账本本上的管理费用本年累计数少196000,这要怎么做?
老师,你好,请问下计提残保金怎么做分录? 借:管理费用 贷:其他应付款 这样对吗?残保金没有做进应交税费的规定吧
老师,你好,上个月计提当月水电费时多计提了几十元,然后也结转到成本里面去了,这个月收到发票多了几十块钱,我怎么做分录比较好啊。
老师,你好,违法消防管理规定罚款1100元,这个分录怎么做比较好啊。
老师好,请问为了节约成本,公司采购材料用现金支付,请问最大限度可以是多少,有哪些合法合规操作方法
我想问一下,出口退税CIF价出口,海运费这块要怎么处理,能不能入销售费用。
董老师 在线吗?有问题想咨询您~
老师,转让股权部分实缴,注册资本100万,所有者权益56万(其中实缴资本38万,未分配利润18万),以15万元转让15%的股份,需要缴纳多少个人所得税和印花税?计税公式是什么?
老师工商变更后企业的原章程怎么查?税务局老师能看到工商备案的变更后的企业章程和股权转让协议吗?
老师,个体户不能给法人开工资,可以法人交社保吗?如果交社保也要综合申报吗?
老师您好,有限合伙企业,有四个合伙人分别是ABCD四家法人公司,D公司未实缴但已分红100万元,D的认缴资金是2.5万元,但在2024年没缴,已经分了100万元了,这个账务如何处理呢?D公司2025年才缴2.5万元的投资款
这个为什么折旧为什么是进制造费用?题目中哪里有体现?
2023年1月1日个报分录咋做
公司公户收到了一笔个人通过私户交回的处置废旧材料款,财务有违规责任吗
我们是直接去银行个人垫付的,然后垫付后,有个收款收据开过来,这个可以税前扣除吗,是不是不能税前扣除,需要做调增啊。
这个不可以税前扣除的,要调增处理
好的,谢谢
不客气,很高兴帮你