你好,是服务行业的人工,还是制造业的?
老师,你好,请问下我们直播行业本月暂估的成本,下月收到发票,分录如何做啊
老师你好,我们公司现在发票比较缺,想做暂估成本,下个月再把发票补回来,请问会计分录怎么写呢?本月写借管理费用-暂估100元,贷其他应付款-暂估100元可以吗?那下个月回冲时该如何写呢?是写一个相反的分录吗?然后再一张一张的录入费用票吗?
老师,您好!建筑施工企业需要做暂估成本,请问,做暂估时的分录?结转暂估成本的分录?后期收到发票付款冲销暂估成本和已结转暂估成本的分录怎么做?
老师,你好,这边有一家人力资源工资,2022年人力成本,员工的工资是暂估的,23年实际有对公付了,那这样怎么冲暂估人力成本,分录要怎么写呢
老师,你好,请问暂估人工成本的分录如何填写呢?
老师您好,汇算清缴的财务报表能帮我看看是否引起税务预警吗?
请问老师,纪委查公户流水,是因为啥,要查什么呀
那我要怎么撤销已经勾选的退税发票,并且已经用途确认了
一个公司注册资金300万,现在实缴了300万,但是这个公司没有开展经营又准备注销,这300税会和工商会怎么处理,这300万又借出来给其他企业用了
老师是不是没有核定代理办理营业执照税种,如果有开什么类型
一个公司注册资金300万,现在实缴了300万,但是这个公司没有开展经营又准备注销,这300税会和工商会怎么处理
我们的客户预付款给我们了,后面他们违约,这次预付不退给她们,对方现在也联系不上,这个需要什么资料,怎么做账?
老师,我们替B公司公户支付电费,国网把发票开给我们公司了,B公司现在公户给我们把代付的钱转过来,发票开给我们合适不?
会计制度里面的营业费用就是销售费用吧
公司 24 年暂估了 20 万成本,借主营业务成本 20 万,贷应付账款-暂估20 万,到次年 5 月都没有取得发票,企业汇算清缴调增补缴了对应的所得税, 5 月份这 20 万暂估成本怎么账务处理填写分录,结转到未分配利润
是劳务行业的
建筑服务类的
你好 借:工程施工,贷:应付职工薪酬
不能直接用主营业务成本吗
你好,需要先计入 工程施工科目核算,取得收入的时候结转到 主营业务成本。 而不是 暂估的时候 就直接计入 主营业务成本的
每月都有开票的呢
是针对上面的回复,还有什么疑问吗
每月都有开票收入的话,那是可以直接计入主营业务成本吧
你好,是不可以的,仍然需要通过 工程施工 科目过渡一下才是的
好的,谢谢老师,麻烦您了!
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。