你好,工资表里面的应发工资这里是0。个人负担的社保填写实际承担的社保实发工资这里填写0。

老师,我把个人社保、个人公积金、宿舍水电费都设置在其他应收款科目,发工资时:借应付职工薪酬,贷其他应收款个人社保、贷其他应收款个人公积金、贷其他应收款房租水电费,贷银行,支付水电费的时候是借其他应收款,贷银行,现在资产负债表不平衡,怎么调整呢
老师,老板司机公司只给他缴纳社保,他的工资是老板私人付,老师,那他个人社保部分要在工资表上体现出来,可以没有工资,那社保这个扣的就没地方扣,这怎么办呢
我们老板是A公司发工资有报个税, 但在B公司买社保没有发工资(他是法人),个人所得税那里没扣社保的款,现在在做个人所得税汇算清缴,需要补报增加收入,请问要怎么填数?
老师,我们有一个员工,有一段时间他是停薪留职的,停薪留职期间社保公积金是全额自负的,包含单位部分也是自付的。等他回来了,再按照正常的工资给他发。 这种情况下,他每个月还需要付单位社保公积金的钱,,那他的工资条就是负数的这种是可以的吗?然后那个负数的金额就是等到他回来的时候,再从他的工资里面一点一点扣出来这样子,请问就是这种操作是允不允许的?
老师,有3个月的工资计提了,但未发放,当时有扣下的个人社保部分,但实际上公司不需要给员工缴纳社保,因为员工当时在其他企业交着社保呢,现在要发工资给他们了,我可以直接冲销之前的应付职工薪酬吗?借:应付职工薪酬 贷银行存款 但实际发放金额和之前的工资表不一致,工资表上扣了个人社保,这样没问题吧?
老师,请问,老板名下多家公司,这多家公司都互相开票,应收应付互相往来账可以直接冲减吗?
我们公司银行开外币户需要1、对外贸易经营者登记表2、海关登记证书或备案回执。但我现在只能打印出(报关单位备案证明),其他的资料在什么渠道打印?
老师,广告费和业务宣传费支出 没有超过汇算清缴的比例,需要填写A105060吗
我们购买了一项专利(原专利),我们购买这个专利不是用于生产,而是在原专利的基础上进行二次研发给专利的内容进行升级改造,形成一份全新的专利。这个就有点类似于购买半成品,在半成品的基础上研发出我们需要的产成品。在研发过程中,这个原专利可以一次性摊销计入到研发费用中吗?如果一次性计入到研发费用中,在汇算清缴填报A107012研发费用加计扣除优惠明细表时,应该把这个一次性投入的原专利填列在哪一部分呢?是按照半成品的逻辑,填列在原材料投入,还是说填列在无形资产摊销(只不过是一次性摊销)呢?
你好 我公司收到保险公司赔偿款 未修车 车进水报废了 需要交什么税 留什么资料
公司交的税可以开发票吗
@朴老师,我们2024年购入固定资产原值100元,一年累计折旧10元,2025年年中销售固定资产,截止销售之前累计折旧15元,2026年发生折旧5万,这样的话,我们报2025年固定资产汇算清缴的话,固定资产原值是是多少100还是0?本年折旧税收折旧是多少5还是0?累计折旧是多少15还是0?因为销售了,和资产负债表余额不一致了
公司200个人,没有残疾人。残保金怎么交
长期借款和长期应付款的区别
社保全部由公司承担,该怎么坐分录
现在工资报表里面他的实发工资体现是负数,我可以不用管这个,然后他付款过来我直接冲账可以吗?
是的,对的,可以不用管的。你计提的时候不要考虑这一个。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快
对了,老师,加入我们的物品配套进库,但拆开售卖,那怎么冲库存商品?
借库存商品A贷银行存款 然后你们自己拆分,借库存商品BCD, 贷库存商品A。
不是很明白,加入我采购一台机器配有其他配件,总额是5万元,直接做这台机器的库存商品是5万元。现在把其中一个金额为5千元的配套物品卖掉了,那我怎么冲账?
借库存商品A、500 贷库存商品设备5000
是假如我采购一台配有其他配件的机器,打成加入了,不好意思
刚才写错了,借方应该是5000,不是500。
但配件为5000元的配件我没有做过库存啊
你好,你现在写上不就行了。现在把设备里边的一部分钱转到这个A配件里面。
我可以调整科目的库存商品吗?就是我当时把5万元全部做到机器上,我现在可以调为4.5万为机器,然后配件5000,这样可以吗
是的,可以的,可以这么做的。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快