您好,这个的话是属于写0这个的哈,这个就行

小规模纳税人第二季度可以开0税率发票,之前我在4月份开错了发票,开成1个点,在6月份红冲,重新开了0税率的票,导致6月份收入为负数。是物流行业。我6月份要怎么做账呢,怎么结转成本,是外账
个体工商户个人所得税申报,计税信息怎么填写,收入总额、成本费用、弥补以前年度亏损,这三项怎么填写啊,我2023年1-6月份开增值税普通发票的金额是9900元,现在个人所得税季度申报。
老师好!请问小规模纳税人4—6月份收入为负数,增值税申报表改如何填写呢?开了一张负数发票还有一张正数发票
小规模纳税人6补开以前年度发票,并在6月份补交了增值税,现在申报6月份增值税,补开的这个收入是填写负数还是0?
老师好,小规模纳税人补开了2022年的发票,并补交了相关税费,2022年的增值税报表已改好,现在改以前年度的财务报表,补交的附加税和印花税是填写在2022年12月的利润表里还是填写在所属期的利润表里?
老师,股东公司代垫的水电费,当时是绑定股东公司,股东公司需要开票 还钱吗
老师,钢铁出口,怎么开票,怎么入账
老师,公司注销,账上有固定资产怎么处理?
老师请问,个体户,经营所得第二季度,取得和开具发票,要交所得税,可是我暂时不想交,怕后面二季度亏损,还要退税麻烦,能不能,费用里面填点数字,然后,备注写下说明
老师,麻烦咨询一下就是挂靠人员被清退,社保退款5万,单位3万,个人2万,需要全额退给个人,分录怎么出
公司23年签的电梯安装合同,总价66万含税价,当时约定税率多少3%,26年5月开具一张税率为3%的32500的发票,由于增值税政策变更,销售电梯和安装都要按照13%开具发票,由于当时签订合同时的66万,是含3%的增值税价格,那么现在的税额是多少?
我们公司装的车道闸,现在付的是租金,租金能抵扣吗?
你好朴老师现在在线吗?
加工的承揽合同印花税计税依据是双方分别各自缴纳是吗
员工04月公司交保险了,但是会计忘记了个税申报了,04月05月没有做个税申报,请问可以一起加到6月申报吗?
补开的发票是5%的专票,在附表一里数字写0或者按照系统自动产生的数据都全申报不了。
现在等于说,实际是补交的,然后申报是0,是这个意思吧
是的,6月份开的票,6月份已经补交了增值税
那你就申报的时候,填写这个补的金额,这个
那增值税申报表要交增值税了
对,你现在填0,这个是申报不过去吧这个
是的老师
那你要不就这样,填这个0以后,然后联系一下专管员,说明我们这个情况,其实实际是缴纳税款了,只不过是因为申报表的问题,他们那边可以强制申报这个
只能联系专管员了
嗯对,因为我们自己网上它会限制这个申报
谢谢老师!
不客气的,祝您开心