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小规模纳税人6补开以前年度发票,并在6月份补交了增值税,现在申报6月份增值税,补开的这个收入是填写负数还是0?

2024-07-10 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-10 15:08

您好,这个的话是属于写0这个的哈,这个就行

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快账用户7897 追问 2024-07-10 15:23

补开的发票是5%的专票,在附表一里数字写0或者按照系统自动产生的数据都全申报不了。

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齐红老师 解答 2024-07-10 15:28

现在等于说,实际是补交的,然后申报是0,是这个意思吧

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快账用户7897 追问 2024-07-10 15:43

是的,6月份开的票,6月份已经补交了增值税

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齐红老师 解答 2024-07-10 15:44

那你就申报的时候,填写这个补的金额,这个

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快账用户7897 追问 2024-07-10 16:12

那增值税申报表要交增值税了

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齐红老师 解答 2024-07-10 16:20

对,你现在填0,这个是申报不过去吧这个

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快账用户7897 追问 2024-07-10 16:22

是的老师

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齐红老师 解答 2024-07-10 16:25

那你要不就这样,填这个0以后,然后联系一下专管员,说明我们这个情况,其实实际是缴纳税款了,只不过是因为申报表的问题,他们那边可以强制申报这个

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快账用户7897 追问 2024-07-10 16:26

只能联系专管员了

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齐红老师 解答 2024-07-10 16:31

嗯对,因为我们自己网上它会限制这个申报

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快账用户7897 追问 2024-07-10 16:48

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-07-10 16:49

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您好,这个的话是属于写0这个的哈,这个就行
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