您好,这个的话是属于写0这个的哈,这个就行

小规模纳税人第二季度可以开0税率发票,之前我在4月份开错了发票,开成1个点,在6月份红冲,重新开了0税率的票,导致6月份收入为负数。是物流行业。我6月份要怎么做账呢,怎么结转成本,是外账
个体工商户个人所得税申报,计税信息怎么填写,收入总额、成本费用、弥补以前年度亏损,这三项怎么填写啊,我2023年1-6月份开增值税普通发票的金额是9900元,现在个人所得税季度申报。
老师好!请问小规模纳税人4—6月份收入为负数,增值税申报表改如何填写呢?开了一张负数发票还有一张正数发票
小规模纳税人6补开以前年度发票,并在6月份补交了增值税,现在申报6月份增值税,补开的这个收入是填写负数还是0?
老师好,小规模纳税人补开了2022年的发票,并补交了相关税费,2022年的增值税报表已改好,现在改以前年度的财务报表,补交的附加税和印花税是填写在2022年12月的利润表里还是填写在所属期的利润表里?
做大型超市的,销售蔬菜及肉品类是免税的,那费用需要按照免税收入占全部收入的比例进行进项税额转出吗
老师好,公司果园承包收租金的话一年80000元,这个怎么开发票,都缴纳什么税种
2025年一季度开票35万,2季度开票28万并且红冲一季度30万,3季度开票总额负数,该情况如何申报
老师,企业现有职工60人。 招聘1名残疾人是否可以享受免交残疾人保障金呢
请问懂孝彬老师在线吗?
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
老师,事务所说没有加班费,但是有项目提成3%,说按合同金额的3%,那是不是按收审计费的合同金额啊,我问人事,他也不回答
老师您好,请问领料人,签字领料单,主要领的是备品备件,这个领料人签字了,领料用途需要写吗?
法人可以给自己发工资么?
老师,出差途中感冒了,然后打吊针,打车的费用可以在公司报销吗?
补开的发票是5%的专票,在附表一里数字写0或者按照系统自动产生的数据都全申报不了。
现在等于说,实际是补交的,然后申报是0,是这个意思吧
是的,6月份开的票,6月份已经补交了增值税
那你就申报的时候,填写这个补的金额,这个
那增值税申报表要交增值税了
对,你现在填0,这个是申报不过去吧这个
是的老师
那你要不就这样,填这个0以后,然后联系一下专管员,说明我们这个情况,其实实际是缴纳税款了,只不过是因为申报表的问题,他们那边可以强制申报这个
只能联系专管员了
嗯对,因为我们自己网上它会限制这个申报
谢谢老师!
不客气的,祝您开心