建筑公司挂靠项目的账务处理相对复杂,需要遵循一定的原则和规定。以下是以被挂靠方(建筑公司)为一般纳税人的账务处理示例,假设挂靠方是以个人形式挂靠: 收到项目实际负责人提供的工人按手印工资表,从对公账户发放工资时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 同时,需将这部分工资计入项目成本: 借:工程施工—合同成本—人工费 贷:应付职工薪酬

目前我们公司实际的操作 付班组款, 班组长做工人工资表给劳务公司, 劳务公司给工人报个税, 劳务公司对公账户直接批量代发工资给工资表上面的工人。 项目的工人有买团体意外险,未购买社保。 按照这样我们还需要注意什么
#提问#,老师,我们公司有个项目是走的内账。实际挂靠的别的公司的,没有走我们公司的账,但实际是我们承接的项目,然后我们负责垫资,被挂靠的那个公司有了项目回款在通过私户什么的把钱转给领导。我们做的是建筑工程类的,材料是我们自己采购,然后因为我们采购,欠人家材料款,一直没付,然后被对方起诉了,法院直接把我们公司账户冻结了,并且划扣了货款(但是这家供应商不是走的我们公司的账,走的被挂靠公司那的,实际业务他知道是我们在做,所以告了我们),那这个法院从我们公户划扣的钱我应该怎么入账?
您好老师,请问下建筑公司,个人承接的项目挂靠到建筑公司(该项目签合同分材料和人工,材料直接由建筑公司代买,人工分包给个人,分包给个人的也有合同),个人到税务局代开工程服务发票到建筑公司请款,建筑公司收到发票后还要求提供工资花名册,该笔费用直接转给工资花名册上的人,这种处理合理吗?
2024年1月份我做了5个人工资表,我的工资是从单位银行账户发放,其他4人在有可能老总按排在被挂靠方项目中去发,这5个人是从公司里买社保的,个人承担社保部分又要扣除下来,这账怎么做?1月份做账要不要计提这不确定在哪发放工资的人?
老师,建筑公司,有个挂靠的项目,从公司支付工人的工资,这账务处理怎么做呢?
老师你好,请帮我解答一下以下两个问题: A公司100%投资B公司,B公司要注销,注销时亏损3万,收到100万投资款,请问, 1,B公司收到的100万投资款,如何归还给A公司? 2,B公司注销后,A公司的投资收益-3万如何处理,需要申报交税吗?
老师你好,纳税总额怎么取数?国家企业信用信息公示系统
老师有没有收入,支出数据分析报表发一个
老师 我今年备考中级 现在开始学的话 三门的话是不是没时间了 那选择哪两门或者一门合适呢
海南注册公司的税务注销了,工商未注销,法人被列入黑名单怎么处理
董孝彬老师,公司出纳离职,应该交接些什么资料,交接时该注意些什么?
各位好,(职业经理人)总经理买车,用公账的钱付款,开了个人发票,如何处理,能在公司账上合理出这个钱,或能算公司奖励给他吗?或有没有更好的办法除理
老师,员工四月底离职,4月份工资公司误发了,发成了包含社保的金额了,下个月没有办法再在实发工资里扣除了,老板说多发的当成工资发放,影响4月税吗?税已经申报了,怎么做账呀
补申报往年收入21年增加未开票收入330000,22年1092000,23年3360000,已申报了增值税及附加、印花税、年度企业所得税,缴纳了税费及滞纳金。账务怎么处理?财务报表用不用去更正? 经自查,2021年需补收入330000元,应交增值税及附加11088元,滞纳金6302.84元;企业所得税82203元,滞纳金59597.18元;印花税99元,滞纳金78.31元,共159368.33元; 2022年需补收入1092000元,应交增值税及附加36691.2元,滞纳金21382.45元;企业所得税163210.32元,滞纳金88541.6元;印花税327.6元,滞纳金199.84元,共310353.01元; 2023年需补收入3360000元,应交增值税及附加112896元,滞纳金46162.37元;企业所得税502185.6元,滞纳金180535.72元;印花税1008元,滞纳金431.42元,共843219.11元。 本次总缴纳税金及滞纳金共1312940.45,税款今天已全部申报入库。
老师,今天注销了一家小规模,其他应付款有余额3000,平不了,怎么处理
那,老师发放这几个人的工资需要申报个税么?申报按什么申报呢?
同学你好 对的 是这样 按工资申报
老师,为什么不按劳务费申报呢?
可以呀 但是劳务费要有劳务费发票才可以
老师,有的老师说现在劳务费不需要有劳务发票有工资表,也能申报和入账,有的又说,做职工薪酬的话要买职工社保和住房公积金,有点懵了
劳务需要有劳务费发票的 没有发票没法税前扣除
好的老师,还有老师,建筑公司多个项目的这种,平时企业所得税怎么去控制缴纳才是正常的,
这个最好是按税负率倒推需要的成本费用发票