你好,看他租赁进来的时间。租赁进来是营改增之前的5%,营改增之后的是9%
老师你好,我们是自有的房产租给了物业公司,物业公司是二手房东,我们是一般纳税人,需要给他开九个点的专票,对吗?物业二手房东把房子又租给租户,他给租户是开六个点的票,还是九个点的票?
老师请问一下,租了房东的房产办公,公司有缴纳房产土地税,现在房东开具了租金发票,他又缴纳了房产土地税,公司想要退缴纳重复的税金,这个申请表要如何写。
老师好!我们是三房东,原房东把整个商城四层租给二房东,二房东是某某公司,我们是租了其中的整个一层,然后简单装点空调啥的,对外招商出租。目前我们是小规模。请问老师,如果房产税和土地税二房东没有缴纳,我们也不缴纳。那么,谁是这两个税种的纳税义务人?税局会要求谁缴纳呢?
你好,我们公司需要转租办公室(租的是产业园的房子,有一间空闲,现在转租),我们是一般纳税人,请问我们自己有权开具增值税专用发票吗?怎么开具??
老师,请问下我们是一般纳税人,公司想把办公室出租给其他公司,之前没有开过租房发票,请问如果我们想要开票需要怎么核税怎么开票呢
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
附加税,小型微利企业12%, 企业所得税小型微利企业5%, 印花税1‰减半。
需要缴纳房产税吗?
二房东不用的,这个一房东需要交。