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郭老师,我6月出口商品,有报关单,有进项发票,我在7月现在勾选,但增值税申报表附表二没有我当期认证的发票,要怎么弄,能退税吗

2024-07-13 10:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-13 10:28

你好,你看下附表2你自己能填写吗?26~28,还有35栏,我记得是退税勾选,次月才申报 你7月份退税勾选,然后8月份才申报的。

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快账用户8205 追问 2024-07-13 11:11

应该不能手动,这个都是自动带出来的。那我勾选晚了,6月开的进项,我这个月才勾选。那我这个月增值税申报了6月销项对吗

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齐红老师 解答 2024-07-13 11:12

退税勾选这个月勾选的,下一个月填写。

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快账用户8205 追问 2024-07-13 11:15

开的销售7月申报了,出口勾选的8月再申报对吗

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齐红老师 解答 2024-07-13 11:18

你好,退税勾选是在7月份选择的,然后你在8月份申报。

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快账用户8205 追问 2024-07-13 11:20

你说的是出口退税那一个吗,我可以先去出口退税管理那先配单吗

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齐红老师 解答 2024-07-13 11:27

对的,是的,不可以的。你得申报了增值税之后才能出口退税。

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快账用户8205 追问 2024-07-13 16:37

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-07-13 16:38

不用客气,工作愉快

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你好,你看下附表2你自己能填写吗?26~28,还有35栏,我记得是退税勾选,次月才申报 你7月份退税勾选,然后8月份才申报的。
2024-07-13
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
认证勾选了得填写的。
2024-06-26
您好。 假如您没有认证的话,那么为0
2022-06-18
如果在申报增值税时发现供货商开具的发票内容有误,需要进行红冲处理,并且在重新申报时填写正确的进项发票。关于您提到的附表二的第26栏,通常是指用于填写进项税额抵扣情况的表格。 具体而言,如果您的企业在6月份已经进行了增值税申报,并在申报时勾选了退税并发生了回退,那么在重新申报6月份增值税时,如果供货商开回了正确的发票,您需要将该发票填写在附表二的第26栏中,并按照规定计算出正确的进项税额进行抵扣。同时,您还需要将之前错误的发票进行红冲处理,并在附表二的相应栏次中填写相关信息。
2023-12-26
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