可以的,可以红冲的,即使你抵扣了它,也可以红冲。
老师好,我公司12月支付监理单位40万监理费,发票没问题,他们现在来退票,自称是发票开错了,实际上是票开超了500万,又不想成为一般纳税人人,所以,来拿发票去红冲,手写承诺1月份(盖了公章)再补开发票给我们,我把票退给他了,是否有什么风险
上月开的发票本月初才被告知信息有误要重开。跨月是不能作废只能红冲的吧?然后我本月重开后把红冲票拿给销售部,但是他们说那张11月开的错票他们就没寄出,怎么还搞张票来?还说以前都不用这样的,说我是不是手续程序弄错了,应该找税务局问清楚。我的想法是无论他们有否寄出发票已经跨月了在开票系统上,在税务局看来我们已经发生了这项业务,这个月发现开票错误就应该红冲。老师能详细解答一下吗
老师,有个小规模劳务公司给我们开发票,2022年8月之前,一共开了318万,今天给我说,想冲红60万,因为超500万了,要变一般纳税人了,问我可以吗?我说我都入成本了,也结转成本了,不能冲红了,老师,我这样说对吗?有没有别的办法,她冲红了,我这边还不受影响的处理方式呢
老师您好,我们是小规模纳税人,去年在电子税务局上申请代开了一张专票给客户,今年发现客户税号错误,要红冲掉这张专票。今年我就去了税局现场提交资料申请红冲代开的专票,但是已经过去了两个月,想问一下在哪里可以看到这张发票税局有没有帮我红冲掉呢?
上个月有个个体户开了1%的数电专票给我,昨天找到我说想把这张票拿去红冲,但我已交了增值税款,请问如果跨月了,我还没有报税,他是否可以拿回去红冲?(因为他连续12个月开票超了500万,他不想转为一般纳税人)