您好 请问都是开票系统开出还是都是未开票收入?
调整收入及税金分录: 贷:主营业务收入100 贷:应交税费-应交增值税-销项税额100 上个季度的凭证发现有一笔收入发现没有价税分离。那老师我这个月按以上分录调整会影响我这个季度缴纳的增值税么
请问我上个月把外销的一笔业务也和内销一起交了增值税,这个月怎么冲回?纳税申报表上只冲税費不冲收入填不了吗?
你好:这个月年末结账,有一笔收入必须进到这个月,我做了销项税计提: 贷:主营业务收入-增值税 -4171 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 4171 但这笔收入这个月不开发票,我也没收到这笔钱。申报表自然也不会有这笔销项税,那我这笔销项税额年末怎么账务处理呢?才能和申报表一致?我写的您能看明白吗?
一张销项发票上有个3%简易计税13%税额一般计税,这个月做账做一起的收入话跟增值税销项税对不起,分开做分录吗,简易的也是借应收账款代主营业务收入,应交税费-增值税就完了吧 做两笔,一笔13%税率借应收账款代主营业务收入,应交增值税销项税额,,,,,一笔3%税率借应收账款代主营业务收入,应交税费-增值税,是这样不
当月计提增值税的凭证做完后又冲销了一笔收入,导致销项税减少了,计提的增值税多了,这种的如果已经结账了,不能修改计提凭证了,有什么后果?下月能调整吗?怎么调整?谢谢
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
未开票收入应该算的不对
那可以一笔就调整到正确的哈