你好可以下个月调整 没有后果 借应交税费未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交 红冲就可以

当月计提增值税的凭证做完后又冲销了一笔收入,导致销项税减少了,计提的增值税多了,这种的如果已经结账了,不能修改计提凭证了,有什么后果?下月能调整吗?怎么调整?谢谢
老师,您好!请问2021年开了一张发票,对方单位说找不到了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
老师,您好!请问2021年开了一张普通发票,对方单位说找不到了,后来又找到这张发票了,然后公司以前会计在2022年1月份把去年那张发票红冲 ,又重新开了一张,报1月份增值税、所得税多加了这笔收入,下面凭证是把2021年收入做了调整,现在有个问题,增值税申报表跟开票系统里面销售不一致了,一月份是红冲重新开的,请教这个需要处理吗
22年尚未结账,22年12月税及报表已提交税务局,现发现8月多记一笔18元的费用凭证,即银行回单,能在22年12月冲销吗?冲销后税局网上填的报表和季度所得税申报表和账上就不一致了,当然,财务报表数据可以修改,但季度所得税申报表修改不了啊,请问老师我该怎么做?
请问:我们2月份只开了一张红字负数发票(原始发票是去年12月份开出去的,今年2月份退回了),2月份没有其他收入,对于这张负数发票的凭证:1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲,还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证?2、如果后面再做凭证的话,那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗?3、做红字凭证后,预计的红字税费的分录怎么写呢?
工人工资本月没有项目,只发放基本工资,没法分摊,怎么计提?
老师,拿上,去商贸公司入职了,以前不是做这个行业的,我需要注意点什么?尽快学什么?
现在会计人员变更,还需要去税务局吗?还是就在网上就可以,可以的话怎么操作的?
老师你好,我是二手房中介公司,租人家的店面让房东给我们开发票,这个房东要交多少税,租金65000元。
老师,初级课程中,讲哪个章节的时候,讲了资产减值损失和信用减值损失了?
老师,个体工商户现在是怎么交税的?增值税税率是多少?还有地方税,个人所得税
老师,进基本户的钱,都需要申报纳税吗?
付给国际费用买东西685732.71付给上海国际货运 148754.93 ,现在分两次拿到各两张缴款书(增值税-完税价格376292.38 税款金额48918.01 关税-完税价格348419,税款金额27873.51)、(增值税-完税价格352633.77 税款金额45842.39 关税-完税价格326513,税款金额26121.02) 我之前只做了付款的凭证 借应付账款 货银行存款 有没有老师帮忙做一下凭证,,现在收到4张缴款书带入数据的那种
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!老师汇算清缴里面其他调整是哪些
老师,商贸型出口企业比如报关单日期2026年1月,销售发票什么时候要开好?
不想单独红冲,想再计提下月增值税时直接少计提这个差额可以吗?
而且想问如果当月没法修改那个计提凭证的话,当月的科目余额表会有什么问题吗?比如哪个科目没结平之类的?
你好 可以这么做的
也就是说当月那个计提凭证不是必须要修改的,也没什么不良后果,下月按差额计提即可,是这个意思哈?谢谢老师
是的啊 之前做错了 后期都可以修改