你好可以下个月调整 没有后果 借应交税费未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交 红冲就可以

账里面增值税少计提了千把块钱,已经结账不能修改了,报税我就按照正确的报,那我直接把多交的记在当月的营业税金及附加里面可以吗…特别是现在还跨年了,要通过以前年度损益调整这个科目吗?请老师写下分录,谢谢
老师你好 1月份取得专票有份忘记计提进项税额了,所以1月份应交税费~进项税额少了406.73 但是1月增值税申报是按进账税额抵扣表申报的已经抵减多。 现在2月份凭证如何调整这笔406.73进项税额啊?当初全部记入,成本了,没有计提
老师你好,咨询一下!我这里有一个这个情况!去年3月份,不是小规模税率变成1%。然后我3月份红冲了一部分票,是我1月份申报的!导致我3月份申报的时候,应交税费就为负数!当时去大厅修改申报的。然后7月份,专管员又叫我们去修改!修改后,当时就补缴了增值税和附加税!然后之前会计7月份做账的时候,就没有补计提附加税和增值税!导致现在增值税未负数,这个负数增值税我怎么做帐,调整到哪里去呢?
当月计提增值税的凭证做完后又冲销了一笔收入,导致销项税减少了,计提的增值税多了,这种的如果已经结账了,不能修改计提凭证了,有什么后果?下月能调整吗?怎么调整?谢谢
#提问#我12月未开票收入,本来是按照6%计算的收入,结果按照9%计算,导致收入少计入,销项税多计入了,然后我今年1年开具了发票把12月那笔未开票收入凭证红冲了,然后按照1月开具的发票入了收入,但是已经跨年了,这个收入差异,我怎么调账入以前年度损益调整啊?
老师 您好!个体工商户,季度开票免增值税额度是30万,请问我这个季度要开50万增值税普通发票,这个季度我要缴纳多少税款呢?这要怎么计算
老师,个体户能自开专票吗?
老师,我们是小规模纳税人的超市 也做批发,现在又开一家专门做批发的仓储,线上直播和线下零售批发。这样我账怎么做
老师,请教一下,我家收粮食,然后卖到五得利公司,五得利公司总是要专票,我是个体户,人家不对个体户,只对公司。我现在要注册一个小规模还是一般人,怎么合适?我收的都是个人的粮食,没有正规成本发票。
各位老师,大家好,法人可以和公司签订劳动合同吗,公司就是法人的,可以给法人补交往年社保吗
现在开电子税务局发票普票和专票都不用填开户行和账号就填名称和税号吗
实际单位成本为什么是含税的,进账税额不用减去吗
个体工商户定期定额核定征收,征收品目是专用设备,现在给其他公司提供了业务介绍,对方要求开服务发票,不超核定金额,开了会产生税金吗?
公司之间投资怎么走账最合理
其他应收张三,其他应付吕四,可以互抵吗?协议模板有吗?
不想单独红冲,想再计提下月增值税时直接少计提这个差额可以吗?
而且想问如果当月没法修改那个计提凭证的话,当月的科目余额表会有什么问题吗?比如哪个科目没结平之类的?
你好 可以这么做的
也就是说当月那个计提凭证不是必须要修改的,也没什么不良后果,下月按差额计提即可,是这个意思哈?谢谢老师
是的啊 之前做错了 后期都可以修改