你好,现在就是说自觉申报的,如果不申报会被查到是有处罚的。

老师,我司是一般纳税人,地方税局发了一个公告:“印花税政策提醒:根据上级工作部署,自2022年3月起,我局对印花税取消事前核定征收方式,请相关纳税人按规定完善《印花税应税凭证登记簿》制度,据实申报印花税。” 我之前印花税是按每月的采购和销售含税金额来申报缴纳“购销合同”的印花税, 现在我还是像之前一样按每月的采购和销售含税金额来申报缴纳印花税吗? 还有这个(印花税应税凭证登记簿)是什么?
老师,小企业会计准则小规模公司,之前也没有核定印花税税种,然后也一直没有申报,跟前财务交接过来,就把去年一年的印花税按次申报了,减半征收后,印花税费用大概600多,请问这个印花税我怎么做账务处理,后面再按次申报,我应该归去那个科目?直接入管理费用还是税金附加?
请问老师!小规模纳税人定期定额征收的核定一个月45000~那意思是我一个月开票超过这个金额就要缴纳个税是吗?一个季度开票没超45万不缴纳增值税还是不超135000万不缴纳增值税?
老师我们是小规模纳税人,税务局没有核定印花税,也一直没交,开业两年了,开票都是房屋租赁和设备租赁,现在要是补交,怎么补交?税率是多少?有优惠政策吗?谢谢
我个人的商铺现在要转让出去,缴纳的税费,需要缴纳个人所得税,增值税及附加,土地增值税,印花税是吗?可以按照核定征收,也可以按照核实征收,是吗?定下哪一种征收方式,就必须所有的税种都按照这一种征收方式,对不?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
有单位用了我公司的电。 我开的电费发票 不在经营范围之内 像这种业务也是在要缴纳的范围是吗老师
这个是不需要缴纳的。
老师你好,上个月23年年度所得税汇算我公司亏损121208,我做了纳税调整填写A105000表格第30行 ,纳税调增121208,把亏损做到0,那我这个月7月做账需要做什么会计分录吗?谢谢
这个你申报的时候调整,账上是不用做的。
申报什么的时候调整呀东老师
申报什么的时候调整呀东老师
您这个申报的时候不是已经调整了吗?
哦哦哦你说是去年的年报是吗?明白了 那对以后账上有什么影响吗?对得住吗
因为你账上和你表里调整是两回事,调表不调账,所以不需要特殊的账务处理
好的东老师 谢谢您
没事儿,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!
好的我来评价 好几次都能遇到东老师很幸运必须好评大大的好评
好的,好的,再次感谢您