23年审计数据的期初数是22年的,虽然是做了23年的审计,其实22年的期初数也是要审的。审计程序里面对期初数的确认都有相应的程序,所以你对客户的回答是可以的

老师,请问20年中审计发生了以前年度损益调整,做账20年12A,但导出的20年报表没有体现调整后的数据,是我们用友系统设置有问题,还是本来就该这样。融资提供报表时针对差异我怎么解释更合理?请帮忙解答,谢谢
今年公司找了一个外部审计,要我们重新做账,因为前期是代理记账做的,我们因为一些原因,报表上的数也不太准确,他们说可以重新改账,改表,好几年了,这样没有问题吗?税务会同意吗
老师,我单位前任会计已离职,她当时把22年第四季度季报把应付账款和预付账款期末数报错多了26000多,导致23年的年初数也多了,但是23年的第一季度季报期末数没问题,现在做汇算清缴请问我需要去更正22年第四季度的期末数据吗?如果不更正会有什么风险?
老师,我们公司22年底关账工资四金没有计提,然后今年六月份审计发现这个问题,让我们去年12月重新计提,出的报表,所以应付职工薪酬新报表有余额,但是审计是23年6月做的,我们23年跨年结转科目的时候应付职工薪酬没有余额的,现在23年12月份发现这个问题了,我们做一笔什么样的分录可以使23年应付职工薪酬有22年的这个余额
老师,22年补缴了年度的企业所得税,账上做了处理,但是电子税务局的年报我修改了补税后的数据,季度报和季度预交的表我是没有修改的,现在申报23年度的年报出现的问题是跟没有修改之前的是一样的(年初数),那么我还要在23年的财报中修改成正确的吗?还是说不用调整,还是按照之前带出的数据
请问如果留抵税额超过了要缴纳的增值税该怎么做分录?
老师 报系统的资产负债表起初数不一致 今年不相等 明年就相等了吧?
老师,房地产公司在办理业主的房产证时,我们收取了代办费,不是代办契税和维修基金的代办费,就是办房产证的代办费,怎么做分录?
老师您好,认证进项税额比账目的进项税额多怎么处理
请问老师,卖奶茶需要交文化建设费吗
老师好,11月的进项税额转出的话是怎么做账呢,已认证了的,是借进项税额转出,贷已认证进项吗
老师你好,我们12月15号缴纳了25年全年的房产税和土地税,请问12月份当月做凭证时候。用计提吗?还是直接借税金及附加,房产税,土地使用税,贷银行存款
老师,季度不超过30万元的小规模纳税人,2025年确认20万未开票收入,请问2026年开票时可以冲回25年的未开票收入吗?
请问,咨询公司的印花税以什么数据为依据申报?
老师您好,租的厂房的水电 费用电量表来做发票可以吗?因为户头是房东的
嗯 还有老师有个问题想请教老师 就是实收资本这块 法人垫付钱买了原材料 有发票 这个可以做实收资本吧
或者是银行账显示有给法人还款,借方其他应付 贷方银行存款 但是这个钱还给法人 法人还是购了原材料 有发票 做实收资金有问题吗
法人相当于实物资产入股了,一般是可以的,最好做个评估。
评估会计事务所评估吗
是的,评估所的评估,实物投资的话。
可以法人资金先打进来,在通过其他应付款还款,最后其他应付款与发票应付款对冲。
老师 但这些之前的会计没有对冲啊 直接入了实收资本
评估的话那入库原材料的依据及发票可以吧
分录这样,借银行存款 贷实收资本 ,借其他应付 贷银行存款 ,借存货 贷应付,借应付 贷其他应付
老师有点没搞懂啊
大致意思是让股东的资金通过往来款过一下