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老师,小规模报收入报超了,与税务局沟通后在大厅办理把1季度的收入给降了下来,现在报3季度增值税时本年累计这个数还是显示没降以前的,这个怎么办呢?她直接改的1季度的增值税申报表老师,二季度也要改,改哪里呀?本年累计那里吗?
我们公司的小规模纳税人,季度申报,以前同事把报表中的利润表的本期金额公式全部设置为累计金额,导致之前申报的利润报表都是错误的,本期管理费都可高达两百多万,并且她也时不时会去调以前自己公司账的数据,这个季度我肯定是按正确的数据去申报,那请问针对之前发生过的这种情况怎么处理比较好?
现在是小规模纳税人,今天开完最后一张票后,销售额超过500了,请问,是不是自动转成一般了?要去税务局办什么手续?还有就是,小规模增值税是季度报税,那1月份报四季度税的时候,三个月内涉及到了小转一般的情况,填表不一样了?
现在是小规模纳税人,今天开完最后一张票后,销售额超过500了,请问,是不是自动转成一般了?要去税务局办什么手续?还有就是,小规模增值税是季度报税,那1月份报四季度税的时候,三个月内涉及到了小转一般的情况,填表不一样了? 你好
#提问#小规模纳税人2023年一季度主营业务收入按3%的税率做账,申报增值税时未超过10万,免税,应交税费计入营业外收入;国家政策发布1%税率,前期账是否需要调整
请问现金日记账和银行存款日记账都需要日清月结加本年累计吗,有没有案例样本
老师,有个同事生病不能工作了,那这个社保需要承担多久
老师 我们是派遣企业 开了差额发票 包含工资 如果加上工资超了30万 不加工资就未超30万不交税 差额发票的工资算入30万的免税额度不
老师,最新的专项扣除附加表有吗
老师,您好,我想向您咨询一个问题,我的一个代账客户是一家商业管理公司,就是出租办公门面的,他的出租的房子,不是他自己的公司所有的,是从一个房老板那里租过来,然后他再转租出去,给其他租客,相当于他是一个二房东。我听税务局的人讲,这种情况,房子不是自己的,就不能直接给租客开租赁发票。要先由一房东或者亲自到大厅,或者自己在APP电子税务局里面,代开增值税发票。然后我这个代账客户再拿着一房东给他这个公司开的房租发票和租房合同,以及和他的租客签的合同,到税务大厅办理代开增值税发票。他自己是不是在自己的公司电子税务局里面,点击蓝色发票发具,来给自己的租客开发票的。是这样的吗?谢谢
面试的时候老是被问到,在哪个节点去控制成本,怎么去控制?老师有没有好实操思维,讲讲看
请问老师,预制菜税率应该是6%还是13%?请说明理由
老师,69岁左右员工不够买社保需要申报个税吗
如果给公司员工和客户统一购买了月饼,这个费用计入到办公费,可以怎么解释
计提工资和管理费多计提了一分钱,应该怎么调整?
自查是需要更正错误申报
我的问题不是自不自查,是问那个因为更正申报导致的小规模和一般纳税人身份转变的节点
你好,以前2022.2季度后按小规模申报的增值税需要调整
是你企业21-22的纳税申报表申报有问题。?
嗯,自查之后调整申报超了收入。
那就同时系统自动转一般纳税人