同学你好 借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交企业所得税 缴纳企业所得税时: 借:应交税费—应交企业所得税 贷:银行存款 借:营业外支出—税款滞纳金 贷:银行存款
小企业会计准则,更正申报了2020年企业所得税年报,2021年9月更正申报的,补交了企业所得税税款,交了滞纳金,分录怎么做?
7月份去补缴了2022年第二季度的企业所得税,还有滞纳金。怎么做分录啊?
经过自查,发现去年10月有一笔需要更正缴纳增值税,更正了去年的申报表,因为10月有留抵所以不用缴纳,11月申报需要缴纳增值税。在今年2024年4月进行更正报表并且缴纳了增值税跟滞纳金,请问该怎么记账?记账是记到今年吗?去年凭证还需要更正吗?
老师,我是一般纳税人,然后今年涉及更正申报2022年跟2023年的增值税进项转出及附加补缴,缴纳了部分滞纳金,款项已缴纳,今年的会计分录怎么处理呢
老师们,2022年至2024年有一员工离职了。一直报税。2024年改了个税,也改往年的企业所得税的管理费用。企业所得税补交。改了往年的管理费用怎么做分录?补交征年的所得税怎么做分录?补交的滞纳金怎么做分录?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
调整增加额的那两张凭证红冲吗
同学你好 这个不用红冲
2022年176万发票凭证不用红冲吗 直接再2024年7月份做一笔这个分录吗
同学你好 之前的要红冲然后再做