一般纳税人还是小规模的
老师,我们代客户缴纳海关增值税和关税,客户没有资质缴纳,所以出来的税单是我们抬头,单抬头。问题是,我们怎么收回来这笔税,客户说直接付钱,他们没有付款依据,因税单他们不能用,那我们开票收回,我就开垫付的增值税和关税金额吗?那开什么明目呢,而且,我如果抵扣开垫付金额,肯定是抵扣的多,缴税少,这样不对吧,还有其他做法吗?望老师能详细解答,谢谢啦!
老师你好,我们租了一个房子,是广汇的,面积较大,其中一部分广汇卖掉了,分别卖给9个房东,还有一部分没有卖掉,广汇帮忙代租,我们的房东应该就算10个,9个个人,一个广汇。合同签订了,广汇以合同没有约定发票事宜拒不给我们开具发票,但是开具了收据,这种情况我们需要缴纳什么税费? 如果广汇和9个房东该缴纳的税费没有缴纳,那他们那部分税费要由我们来缴纳嘛
老师,你好,我们是一般纳税人,收到一张自产农产品销售的普通发票,含税金额是127478,然后可以抵扣税,对方开的税率那栏是免税,可是我看勾选能抵扣有效抵税额是11479.02,我们把这份发票勾选了,我想问下税额11479.02是怎么出来的?税率是多少?还有麻烦解释下自产农产品销售的发票抵税政策,谢谢
下面是关于收到跨年发票的处理,请老师帮我看看并解析一下;另外如果有附加也给我说一下。麻烦回答的老师能提供一个全面的回答吗,谢谢 一般纳税人 借:以前年度损益调整 贷:库存现金 /银行存款 计算多缴的企业所得税: 借:应交税费——应交所得税 贷:以前年度损益调整 结转时 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
老师,你好。公司小规模时候买的机械设备,进来发票未抵扣,普票。现在已经升入一般纳税人,如果我们现在要把这台机械设备20万卖掉的话,那么需要缴纳多少税费,分别怎么缴纳。 麻烦老师帮忙核算一下。
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗?
老师8月份忘了一张进项票,抵扣了,没记,可以在9月补记吗
企业所得税申报表工资那个怎么填
老师季度财务报表怎么编制
老师您好,我们小规模纳税人要申报收入了,我也不知道老板想缴纳多少增值税,那我应该怎么问他?我就问他收入是100万,举个例子。。。。 他想报多少万收入?
老师 上月我记账 借 银行存款10万 贷 财务费用-10万 我这个月想调整,财务费用想减少5万,怎么调账
老师您好小规模纳税人如果一个季度的收入是32万。 那么缴纳增值税的计算 用32万还是用两万?
现在企业所得税申报表,资产损失这里啥意思
请问其他应付款多了几块钱跟发票不相等,外账该怎么做账处理?
你好,利润表营业收入本期金额和本年累计金额怎么填? 例如1~3月开票总额是1万,其中3月开票总额是8000,申报第一季度利润表时本期金额是填1万吗?本年累计金额系统自动生成是吗
一般纳税人
我们可以简易征收
我是想问卖多少价格合适,我看哪个
你好,你符合简易计税的话,开普通发票直接按照2%来交税。你可以按照现在市场价格再加上你单位承担的税款2%的增值税➕2%×6%的附加税,再加上万分之3减半的印花税。你看下所得税需要交吗?所得税需要交的话,再加上所得税。
我是说卖多少合适,需要参考折旧还有现在价值吗?不参考市场价格
如果你不参考市场价格的话,有风险,你得按照公允的价值来。你处置的价格太低,税务局很有可能要求你补税 可以稍微低一点,但是不能低太多
他这个折旧价格不准确,差很多,就像车一般都折旧4年5年,但是实际他能用10年的。
就是没有多大参考价值噶,但是是按照这个参考纳税的吗?逻辑是怎么样的呢有点迷糊了
你好,哪一个逻辑是怎样的?这个价格嘛,市场价格,公允价值,这个需要找专业的事务所出的 市场供需 品牌
不是的,我有点混淆,就是这个相当于固定资产的销售还有清理或者报废还有折旧对公司税务上的影响
销售固定资产 单位是简易计税的,或是09年之前买来的,可以简易计税3%减按2%来。 如果是09年之后买来的单位是一般计税的,那就按照13%来。报废的没有收入,不需要交税,需要出报废的证明。
处置固定资产需要正常交税。税务上需要正常申报缴纳。
那麻烦老师帮忙写一下分录呢?
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款, 贷固定资产清理应交税费,然后把余额结转到营业外收支。