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请问老师,我公司销售废品给个人,如果不开发票,申报增值税时,记在未开票收入里申报,可以吗?

2024-07-22 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-22 15:56

你好!可以的,可以这样

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你好!可以的,可以这样
2024-07-22
你好!一般纳税人一般计税是填写在未开发票里面。13%货物未开发票填写
2021-07-13
同学你好 可以开负数发票 无法冲减销售额了
2021-01-16
同学您好,在申报表中填写未开票收入。在申报表的附表1中,找到与固定资产相关的行次,将未开票收入填写在对应的栏次中。 确认固定资产处理的类型。如果公司选择放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税,那么应纳税额=含税销售额÷(1+3%)。如果公司选择开具增值税专用发票,那么可以开具增值税专用发票。 填写申报表主表。将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”,申报表一般自动计算。同时,将1%的减免税额(即含税销售额÷(1+3%)×1%)填写至23行“应纳税额减征额”。
2023-12-13
小规模的合在一块儿申报。一般纳税人的分开。
2025-04-16
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