你好,就是他们支付了你们不含税金额对吧。不用再开发票了
有个问题想咨询。就是我是购买方,我在8月份时给对方付了预付款,对方给我专票,我进行了未抵扣勾选。9月份时,我们经过沟通,不跟对方合作了,需要对方退回我付给他的预付款。9月份时对方给我开了红字发票我收到他的红字发票,应该怎么做账?因为现在要报税,报税网站上显示有这个进项税转出的金额,但是我之前做付款凭证时根本没做进项税,所以,现在不知道该怎么处理这个红字专票的账务了。
老师,我们公司是挂靠在其他公司的,因为没资质,我们做安装装饰工程支出这些都没经过挂靠方账户,自己出钱,平时购买材料也没开发票,给其他工人发工资,也都是自己支付,没经过挂靠方账户。老板说想要想办法去和挂靠方进行一些抵扣,少缴一些税,但是去挂靠方那边说,他们说没经过他们账户的支出就不可以进行抵扣,老师有什么办法呢,对于后期类似的工程项目
老师,我是挂靠别的公司承接的项目,现在遇到了一个问题,挂靠公司每个月会要求我们提供相对应的进项票,假设6月的时候对方实际开票40万,我们开票给对方36万,然后对方以现金的形式扣了我们差额4万。然后7月对方开票50万,我们给对方开了54万想拉平6月的账,可是对方说已缴税金不可能在退回了,7多余的4万只能留抵下学冲,我有没有什么办法后期拿回这4万?
我们现在有一个项目,合同金额大概1200万,是设备采购项目,我们挂靠在别的有资质的公司下面进行。现在甲方需要挂靠公司提供13%的增值税销售发票。我们目前提供给挂靠公司的进项票是1070,但是现在根据合同我们能提供的设备已经全部开完了,剩下提供给挂靠公司的进项缺口有130万左右。挂靠公司这边现在要扣我们这130万进项缺口的13增值税+附加税+25的所得税。我们现在跟他们在商量,这个130万的进项我们提供材料安装的人工或者运输的成本,不够抵扣的进项税额我们补,但是25的所得税这样就不用交了,请问这样可以吗,还有更好的建议吗
老师,我想请问一下,我们这边,有一家的付款,由于对方公司走账太多,被税务查了,发票是在第二次付款的时候,对方就全额开给我们了,发票我们这边也已经抵扣了的。目前对公账户付不出去给他们了。签了3万的合同,已经付了二万多,还差8千没支付。像这种问题,该怎么处理?
老师,资本公积不是可以弥补亏损的吗?
对于投房出售的分录,问:公允价值变动和公允价值变动损益区别是什么?我理解的好像是同一个意思,分录中是不是重复转了其他业务成本?
公司员工开自己车出差加油费可以公司报销吗?
抖音收款,抖音平台扣的手续费计入什么会计科目 是计入财务费用手续费 还是计入销售费用-抖音平台手续费
这道题讲的战略哪一章节的知识点
老师:企业租入房子用于生产经营,每月支付的房租费计入制造费用对吗
进行发放村集体经济投资分红款时,可以直接借记:收益分配-未分配收益贷记:银行存款吗?
请问制造企业里面,产生的运输货物的运费应该计入哪个科目?
老师,我想问问。中级会计实务计算题。有没有具体步骤。比如我今天学存货。好多格式。差不多一样。只是带数字进去。
老师,个人交到公司代交的怎么做账?
算是吧,他们支付了用总金额减去8万税额和一些杂七杂八的费用。
那就不用开了,本来就应该付含税金额
好的,多谢老师!
不客气的,工作顺利