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当月开出发票后,当月就收到汇款的业务,一般怎么处理呢? 是先按照开票金额确认收入,挂应收账款,再冲应收账款?还是直接合并到一起:借银行存款,贷主营收入,而不通过应收账款过渡呢? 实务中,哪种处理方式比较好呢?

2024-07-25 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-25 10:29

你好,个人建议是先计入应收账款,然后做收款分录 (看个人处理方式,没有统一标准的 )

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你好,个人建议是先计入应收账款,然后做收款分录 (看个人处理方式,没有统一标准的 )
2024-07-25
你好,是通过  应收账款  挂一下的
2024-07-25
你好;你具体是什么业务的 ; 看本月是否符合收入 ;这样才好判断的;
2023-08-22
发票开具错误,还会重新开具正确发票吗?如果重开的发票和原开错的发票金额上是一样的,那账务上不用做特殊处理
2020-09-16
你好,你多了主营业务收入,就应该价税分开的。这个又不是免税的,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费。你这样的话,你的增值税没有申报,所得税的收入申报了,你的增值税销售额和所得税的税销售额不一致 开了发票,借应收账款,负数 贷主营业务收入,负数 应交税费负数 借应收账款,贷主营业务收入应交税费。
2023-04-08
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