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进项税已抵扣,现在供应商要作废这张发票,我怎么操作呀?对我之前报的税有没有影响呀

2024-07-25 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-25 11:20

你好,你们单位开红字确认单,对方给你开红字发票,你需要进项转出的,他还给你重新开吗?不重新开的话,你看一下之前做了成本费用没有。如果多了的话,会影响你的增值税和所得税。

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快账用户4667 追问 2024-07-25 11:27

就是已经做账了,我不会还要去改申报吧?

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齐红老师 解答 2024-07-25 11:32

你好,这个月开红字信息表,下一个月进项转出。

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你好,你们单位开红字确认单,对方给你开红字发票,你需要进项转出的,他还给你重新开吗?不重新开的话,你看一下之前做了成本费用没有。如果多了的话,会影响你的增值税和所得税。
2024-07-25
看一下抵扣联那里取到了数据吗? 点开 第一个里面点开看一下就可以的,然后附表一附表二打开保存
2024-02-07
您好同学: 现在用的电子税务局网站,应该都是新版本的了,对方已抵扣,需对方在电子税务网站操作进项税额转出,提交红字申请,提交成功后,您进入电子税务局,发票使用,红字发票开具,里面会有红字信息确认单,确认提交后,我方红字发票开具成功。
2024-11-28
同学您好,作废 不能操作的就是已抵扣
2023-02-08
您好, 借;主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2024-05-31
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