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老师,您好,关于一般纳税人的增值税的相关处理,比如像认证缴费结转等的会计分录是咋样的吖

2024-07-26 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-26 09:10

根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户3527 追问 2024-07-26 09:12

那认证进项的分录呢

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快账用户3527 追问 2024-07-26 09:13

购进材料时,三级科目是进项税额还是待抵扣进项税额

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齐红老师 解答 2024-07-26 09:16

  借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项

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快账用户3527 追问 2024-07-26 12:28

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-07-26 14:05

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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职称:注册会计师,税务师

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