您好,去大厅修改申报表,然后补税
老师,请问补缴以前年度的企业所得税、增值税、附加税计入以前年度损益调整后,年度汇算清缴时需要调增吗?
老师你好,公司补记以前年度收入,除了补交增值税,还要调整以前年度企业所得税申报表和年度企业所得税汇算清缴吗
你好老师,请问下补交以前年度的企业所得税和滞纳金,汇算时需要调增交税吗
老师好,问一下,之前年度取得的增值税专用发票(已入账且抵扣)现在要调出来,企业所得税年报的话需要调增部分是发票的不含税金额吗?那附加税怎么调?
老师好,问一下,之前年度取得的增值税专用发票(已入账且抵扣)现在要调出来,并且要补增值税、附加税、企业所得税,企业所得税年报的话需要调增部分是发票的不含税金额吗?那应补附加税在企业所得税年报里具体怎么调?
知道补税,怎么算
老师这种怎么申报,怎么计算税
比如说补税,调整金额*企业所得税税率计算
我们公司是小微企业,那就是调整金额*25%*20%吧,调增了会不会就是把当年利润总额也增了
不会的,只是针对你们这个调整的部分交税
我们公司是小微企业,那就是调整金额*25%*20%吧
对,你们要是小微企业就是这么计算呢