您好,这个的话是属于没有抵扣完毕的,所以要留底的这个内容,就是还需要抵扣的
增值税申报表上的上期留抵税额是什么意思
上期留抵税额退税是什么意思
增值税上期留抵是什么意思?是上期未抵扣的吗
增值税报表中,上期留抵税额是负数表示什么意思
增值税报表中,上期留抵税额是负数表示什么意思
员工非公司股东,但是协议约定享有部分的分红权?分红是税后的利润,这种正常非股东应该是不享有的。那这种分红财务上怎么处理?
因我司的产品把客户的汽车弄坏了,赔付给用户的修车费,怎么入账
老师好,我们本月有火车票计算抵扣进项税300元,在增值税申报表上填在哪里?
这第2问用的什么公式?不理解
老师好,我们上月有留抵税额10000元,本月销项税额4000元,应交税费科目需要怎么处理?
老师,银承到期扣划过渡户的分录是不是借:应付票据贷:银行其他货币资金
老师你好!一般纳税人企业,销项税额329717.92 进顶税369408.76元,月末了应该怎么做分录,用转入应交增值税一未交增值税吗?
其他应付款-法人(这个名字前面会计写错了),现在我将这个会计分录红冲后,怎么操作?新建一个其他应付款-法人(正确的名字)吗?还是直接将上面那个错误名字修改掉,两种做法我都有疑问
老师你好 经营权转让合同需不需要缴纳印花税
请问法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么实收资本可以是持股100%的人投资的对吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投资款全部李先生来投资可以的吧
是还没有认证的吗?
不是,是进项税多了,还没有抵扣的意思
是进项大于销项,只能抵扣等于销项的税额吗?
对了,这个理解是没错的
那这部分进项应该是都认证过了? 为了避免这种情况可不可以少认证点进项?
对,可以是少认证一些
一般入账的记入借方:应交税费-应交增值税-进项税额的发票是不是都得认证?
对,一般的话是认证的,不过也可以做到代认证进行税额
认证是做一笔进项认证一笔吗?还是报税的时候所有的发票一次性勾选认证?
一笔认证一笔的,这个要求