你好,这个是要看是什么原因导致的。是不是社保这些

工资因为保留小数的关系,银行实际发放比工资表实际发放多了0.03。这个差额做账怎么解决。能计提直接加上0.03嘛?那这样工资表作为附件就和做账差了0.03了,可以手工改一下吗
老师,个税申报工资,按计提,还是按发放,12月会计看资产负债表应付职工薪酬挂的金额太多,账上就发放了,但是个税申报没有这么多,第二年,怎么调账呢
老师我去年12计提了工资四金,今年一月正常发放结转进费用,这样发放和结转是平的,但是去年的计提预估的那一块怎么处理,汇算清缴已经结束了,我直接冲销不行的话,之前的老师说差额放以前年度损益调整调整,但实际上也不是差额,是计提多出来了,怎么处理呢
你好老师,像计提工资和实际发放的不一样,这个差额是怎么调的,就是按照个税申报表计提的工资,但是手机发放没那么多,这样借贷就不平了,这个差额是要调吗
老师您好,我又来了,我是刚才那个问个税的,麻烦您了。继续上个问题说。 个税申报是账簿 贷方的计提数,这个计提数就是工资表上的数对吗(我知道是工资表上的应发工资,但是我问得不是这个)。。。。那什么情况下账簿借方数,贷方数不一样呢?我遇到过不一样的情况(借方也是按照回单发的,应该跟工资表一样啊,工资表又是计提的贷方数。。。。为什么会存在不一样了呢,这时候汇算清缴上的,实际发生额和税收金额又按着哪个数填写呢???)
公司付了房租对方不开发票怎么入账呀
老师,十年前,合伙企业从公户以投资款汇入 B公司150万,合伙企业按长期股权投资入账,前几天知悉B公司未经我合伙企业同意按借款入的账,当年我合伙企业的银行回单就是入资款,这家事怎么操作合规,多谢
非正常户,补报税交罚款后可以马上解除吗
新规下,劳务外包怎么开发票
老师您好,请问财务费用-手续费在填申报年度汇算清缴的时候,企业所得税有一个表格纳税调整,手续费和佣金栏次是填账载金额和税收金额还是账载金额栏,纳税调整栏次?
老师,我们公司做的别的建筑公司的防水项目分包。他们收我们的各种税率是多少?有没有行业内的笼统税率?还是是两个老板商量的?
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
老师,银行要给我们公司办贷款,要23-25年的财务报表,但是报表都是调整过的,前面说只要24-25年的报表,然后说25年的报表需要做审计,结果现在审计报告出来了,银行又要23年的报表,遇到的问题是23-24年的现金流量表不平,但是我又不知道该怎么修改才能保证25年的报表不变更,求教
老师,汇算清缴工资薪金支出那里,如果计提发放是一样的,账载和实际金额和税收金额都是一样的吗
不止这些,有些是补之前的个税,不发放工资的,但是计提的时候会计直接全部计提了
你好!这个如果有错,就需要调了