您好,我们不在中间赚差价么,挂往来科目 借:银行 贷:其他应付款-食堂 借:其他应付款-校长 贷:银行 借:其他应付款-食堂 贷:其他应付款-校长
餐饮A公司承包学校食堂,然后把食堂的窗口都再承包给小老板(自然人),A公司只是做个监管,食堂的原材料(米面油菜等)是公司代窗口老板采购,每月末学校把食堂收入打给公司。收入支出:1、公司支付原材料供应商货款,2、窗口的收入打给老板个人,給学校交营业收入的5%。给管理员发了工资等费用。公司抽窗口收入的20%(公司真正收入)。实际上公司就挣20%的管理费,现在该怎么记外账呢?如果对公打款给档口老板,档口老板需要提供发票吗?请老师顺便帮谢一下会计分录,谢谢!
老师,你好!行政事业单位从公用经费或项目经费垫付了公益性岗位人员的社保,(因为现在是一体化系统,是财政直接支付的,没有零余额账户也不是银行存款),后就业局把社保补贴转入银行存款,又用银行存款支出了公用经费或项目支出。问:垫付,收到垫付款和支出经费财务会计和预算会计怎么做分录?谢谢!
12月支付的伙食费200万 但实际的成本是190万 对方收到200万后会把10万的现金退回 请问这个差额用什么会计分录呢? 当时我计提成本的时候 借:主营业务成本190万 贷:应付账款190万 实际支付时 借:应付账款200万 贷:银行存款200元 中间这个差额我如何做会计分录好呢?
收到学生伙食费后转入校长私人帐户 统一支付食堂开支费用,请问用什么科目?如何做分录?
老师,我们员工自己采买食材自己做饭,请问这个菜钱我们固定每个月按人头打入一个员工的账号,这个属于福利费,我们这种方式属于内部食堂么? 企业内部设立员工食堂,将餐费补贴拨付给食堂的支出,职工福利费应该单独设置账册,请问需要什么才能税前扣除? 转给固定账户后,结算票据后,结余的费用,这部分需要退回么?还是不用退回也可以按照转出的菜钱来税前扣除?
应付账款借方余额20万,负债总额40万,重分类到预付账款借方,资产总额增加,那负债总额应该多少?
公司注册资本金1000万,现在实交10万,要减到50万,需要交税吗,股东和比例不变
老师给老板提供的半年数据报表是以实际收到支出的数据还是应收应付的数据来体现以及怎么核算利润率,谢谢
您好老师,我们公司开票额度不够了,申请额度时,是选长期还是短期合适?
老师麻烦问一下,一个财务怎么控制公司的合规呢?
老师,我刚接手一家公司的账,本身就是个商贸企业,前会计计提应付职工薪酬借方用了生产成本,导致现在生产成本余额挂的很大,这怎么调一下
老师我们租赁别人的房屋,再转租出去都需要交什么税呀
会算清缴在税务局里面哪里能看到
请问老师,销售产品时包装盒也收费了,怎么开发票
一般纳税人注销都需要做什么
请问如何处理眼镜厂的帐务?
朋友您好,新问题辛苦您的问答区重新提问好不好,我们答疑是一题一答的,还请您理解和原谅