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老师 请问一下 做账的时候没有结转销项和进项 跨年了 如何处理?

2024-07-30 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-30 17:03

您好,现在做结转的分录就可以了

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您好,现在做结转的分录就可以了
2024-07-30
你好,月末或者是年末结转都可以的,以前没有结转,你现在一次可以结转上。
2021-07-13
根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-05-10
销项大于进项,需要交增值税 借 销项    贷进项  未交增值税 进项大于销项   不需要作分录
2023-08-10
同学你好 都要分别结转到转出未交增值税
2023-04-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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