你好!你们可以按差额开发票。 你也可以只开服务费,让对方公司,开给你的客户

我们公司是汽车租赁公司,但是有旅客票务代理服务和票务代理服务这个经营范围,所以可以代订门票,我们是小规模纳税人 1、请问开具代订门票的发票我们是应该选择“经纪代理服务*代订门票服务费”还是“旅游服务*代订门票服务费呢” 2、我们是可以进行差额征税吗?例如客户支付我们500元,其中100元是代订的手续费,400元是门票费用,景区会提供400元门票发票给我们,开具发票的时候应该选择3%的税率还是1%?在申报的时候可以享受差额征税吗?
老师好,我公司是经营住宿服务的,收到旅行社和携程开具的旅游服务*机票款或代订住宿费发票该如何做会计分录呢。
根据增值税法律制度的规定,下列各项中,不得开具增值税专用发票的有( )。(多选) A一般纳税人从事金融商品转让业务 B提供旅游服务选择差额计税的纳税人,向旅游服务购买方收取并支付给其他单位的住宿费 C小规模纳税人提供应税劳务 D提供经纪代理服务的纳税人,向委托方收取的政府性基金 【答案】ABD 老师为什么B是对的,我知道住宿费可以抵,但你享受了差额计税,享受优惠的,还可以开抵扣的?
我们是旅游公司,帮客户代订机票或酒店时,客户需要我们提供 “代订机票”“代订酒店” 的发票,这种代订服务还可以做旅游业差额征税么
我们公司搞出国短期访学服务,主要是寒暑假境外高校短期研学服务,我们收学员的项目费总额包含了境外高校课程费、交通费(大巴、高铁)住宿费、签证费等这些,收到学员交的项目款如何做分录?另外还会向学员收代订机票的钱及代订服务费,收学员代订机票款要如何做分录,后期买票支出时又该如何做分录呢
属期23年的罚款,24年交的,补录在25年,会计分录怎么写
老师,怎样把这合并单元格拆分,然后所有订单号还能显示出来
现申报10月增值税,前几天已申报,税款没交,放着……今天让更改补税,把10月的表作废了……可是进项勾选显示11月的属期……这个进项勾选的怎么撤销重新勾选呢?
我们是一家电梯销售及维修的一般纳税人,电梯的维修要签什么合同交印花税呢
你好,老师我问下我们是金属制造加工A公司,我们自己买料加工成一个零件然后供给B公司,B公司再加工出产品,那我们A公司跟B公司签的合同属于什么合同呢,产品名称又叫啥呢,都是金属制品
老师你好,我初级考完做的内账,报考的税务师,今年如果税一税二还没过,我想放弃学实操,等年限够了考中级可以吗?
老师,咨询下,手机电商行业卖华为系列的手机,手表,耳机。有300多个不同省份,地方的供应商,开进来的进项发票,花花绿绿,如,税务开票系统里货物或应税劳务名称里的大类,供应商有直接选移动通信设备~手机,规格型号里写畅享70X活力板8G+256G星耀黑。这是来的进项是规范化点的。有的供应商把这个规格型号直接开在货物或应税劳务名称里面,规格型号里是空的没填!有的进项发票来的各种各样的都有!可是税务局要求我们按照进项来的货物应税劳务名称开出去!但是我们300多个供应商,1000多个客户,每次开出去的销项发票,都得扒拉是那个供应商开进来的进项开出去,这也不现实啊?作为电商,我应该咋处理?因为产品型号几百个!
老师您好!收玉米要交到厂里,厂里要求开票,可以办理个体户不?个体户要交哪些税?各自税率是多少?
某小微企业拥有两栋房产原值为100万元的仓库,2022年12月31日,将其中一栋仓库用于投资联营,约定不含税月固定收入1.8万元;同日将另一栋仓库出租给某物流公司,不含税月租金为2万元,用等值的运输服务抵付租金。当地同类仓库不含税月租金为2.2万元,则该企业2023年应缴纳的房产税是( )万元。
老师,7月有一笔无票收入771.29元,增值税未达起征点已转入营业外收入7.71元,现在又开了771.29元专票,我做分录:贷:主营业务有票收入771.29 贷:主营业务无票收入-771.29,那增值税7.71元怎么冲
*经纪代理服务*代订机票/代订住宿 这样开具发票可以吗?
可以开 代订会议费吗?
你好!可以的。可以这样开