借管理费用工资等 贷应付职工薪酬工资 多计提。需要红冲的 借应付职工薪酬工资借管理费用工资负数。
老师 我的之前月份工资少计提了 导致资产负债表应付职工薪酬出现负数,在本月可以做调整分录吗,应该怎样做
老师,麻烦问一下,我去年计提工资多计提了,怎么调整。原分录是借管理费用-工资,贷应付职工薪酬
工资多计提了,但是找不到是什么时候多计提的了,现在应付职工薪酬成负数,应该怎么调账,会计分录是什么
老师,我的资产负债表应付职工薪酬金额出现负数正常吗?是什么原因导致呢
1、政府会计,当月工资当月发,可以不计提应付职工薪酬吗? 2、政府会计,上年的没做计提分录,但直接做了支出分录 借:应付职工薪酬,贷:银行存款,导致资产负债表应付职工薪酬有数据,怎么处理怎么补计提?
出现负数表示你们单位多发放的,或者是少做了计提。如果出现了正数,表示你们单位没有支付的。
可以上个月计提 下个月全部红冲 然后按照实际发放的工资 当月计提当月发放吗
你好可以可以这么做的
谢谢老师
不用客气,工作愉快。