你好,你账务处理是在哪一个月做的

以前多记了费用,现用以前年度损益调整,但是发现以前年度损益调整进入到了借利润分配未分配利润,贷:以前年度损益调整,做出来的资产负债表期末-期初,和利润表的净利润累计数据就不等
老师,您好!由于我未计提去年的所得税,今年用了以前年度损益调整科目,做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交所得税 2、借:应交税金-应交所得税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样导致了资产负债表的未分配利润期末数—年初数的金额和利润表中的净利润不一致,就差了以前年度损益这个金额,请问改怎么办呢?谢谢!
老师好,我在2023年做了以前年度损益调整,结转到未分配利润科目,但是2023年的损益表中这个数字是不加进去的吗?所以导致我资产负债表和利润表不平
老师您好,2023年12月份有以前年度损益调整科目,结转至未分配利润了,现在出报表发现资产负债表中未分配利润和利润表中的净利润勾稽关系不对,这个应该怎么处理啊?
坏帐 2023年做了一笔借:长期待摊17万,贷方:年度损益调整17万。 借:未分配利润17万,贷:年度损益-17万。导致我利润表利润和资产负债表未分配利润对不上,每月都要手工调整报表,但是为什么到了2024年还在影响中。
老师好 去年的项目是电梯销售及安装的 ,当时签的是电梯工程款合同 开发票是9%的建筑服务发票 ,今年开发票还能继续开9%吗
老师,股权转让取的收入20万,税务年报时A105030需要填写吗?填在哪一栏?
老师,我干工程我付一部分村庄土地安置费,我做的营业外支出,汇算清缴的时候会有什么影响吗
银行需要调整报表,那么,根据2025年12月份利润表,倒退资产负债表,如期末未分配利润一期初未分配利润=当年利润,依20259月资产表为基数,这样资产负债权益类右数值出来,然后根据右边值推出资产诚意少数,保持平衡可以吗?是这个思路?
老师,请问小规模纳税人能不能给客户开13%的专票,请问是税务局代开吗?谢谢
老师你好,我们公司已支付供应商30万,货已收到,但是发票迟迟不开具,暂时不考虑举报未开发票的情况,先委婉的表达税局有找我们比如进项不匹配的问题,请问如何专业的编辑这个问题,看起来很像税局真的来过问这个事以此进一步催对方开票呢?
老师,关于研发加计扣除有没有必须有资本化的要求,比如每年必须要有资本化的研发成果还是达到资本化条件,比如开始能有专利申请才资本化
老师,科目汇总表就是凭证汇总表?
老师,我们是小规模纳税人以前增值税发票是开5%征收率,现在按照几个点开票呢,税务申报表怎么填写呢,有没有税收优惠政策呀
老师,怎么查自己所在行业的毛利率
2024年1月份做的,暂估收入23年12月份做的
你好,你是2024年红冲的收入,是这个意思吧?如果是的话,对的是的,就是你做了1000年度损益调整。
为什么不是2023年报表直接减少9.6万,因为我红冲的是23年收入,而是影响了我24年的报表,会计上这样子设计为什么呢,
23年反而是增加了9.6万,就觉得很奇怪
你好,你说的是会算清剿里面纳税调减了吧