借银行存款 贷,其他应付款2万, 借其他应付款2万, 贷,应付职工薪酬工资5000。 银行存款15000, 借,应付职工薪酬工资5000, 借管理费用工资-5000。
个税申报和专项附加扣除是两回事吧
老师 你好 我们公司买的设备 合同上运费有单独的价格 那我们做账时 是让对方开运费发票吗 还是和开设备发票
老师,小公司没有做凭证的,只有收入支出,我要怎么去对这个账
老师,公司是做的钢结构,在厂里焊接后去工地安装,这种开13%的加工还是9%的建筑服务呢?
我的疑问是选项D,计算2021年利息收入的基数,以850还是1000?
老师,通过法人账号进入,同时添加两个办税员,没添加一次,法人都扫一次脸吗
这个题全上半年一般借款资本化率本金加权平均数时,按6/12?还是6/6?资本支出1800×2/6?还是2/12?
两个月考一门,还来得及吗,要怎么样学习才有效
我们公司已经付款了,放了预付账款科目,到时没有发票,对方公司以后都不会开发票,这个怎么处理账务呢
我们公司是一个快递公司,开票金额较大,所得税都是按照税负率交的,公司累计的未分配利润金额很大,该怎么处理呢?
后面分录两个借方?
是的,借方负数表示贷方呀。
不是借方:应付职工薪酬 贷方:管理费用 由于是费用用负数表示吗?
费用,它的发生额是在借方,如果你放到贷方,它会影响科目余额表和利润表不一致,所以放到借方负数。
明白这个,也就是这个冲销之前发的5000元当工资的金额对吧?工资不至于多计提。
你好,你当时支付的工资只做了支付,没有计提的,不用冲计提。