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请问老师可以帮忙解答一下下面的两个问题吗,谢谢 1.试述国家审计、内部审计和注册会计师审计在审计程序方面的主要区别。(麻烦详细一点,在这个方面真的不太了解,谢谢) 2.某审计机关2019年8月在审计A单位的科研经费时,发现该单位2015年科研经费支出中的“劳务费”支出超标,不符合当时规定的标准。 审计评价时有两种不同观点: (1)应当严格按照当时规定对超标支出劳务费问题进行严肃处理; (2)按照现行规定,科研经费支出中劳务费标准已经大幅提高,应当结合当前规定标准,适当放宽对当时劳务费超标问题的处理。 请谈谈你对上述两种意见的看法,并说明理由。
老师,您好!我们公司这个月头因为参加一项招标项目,公账打款300元报名费到招标公司,招标公司一直没有开出相应的发票,但到前两天招标公司通知我们该项目撤标了,今天还通知我们申请退还那300元的报名费,这个业务应该怎样处理呢?公账打款时借什么科目呢?贷银行存款,金额300,谢谢老师啊!
老师,招投标公司,专家评审每人不超500元没发票也得报劳务报酬个税,只是免交个税可对。但超过500的无发票,系统无法申报劳务所得。我们怎么处理。是实际发生,有领取单。是进成本还是进费用。需要纳税调增吗?
老师,我们主要业务是招标代理服务,这个月专家评审费,有的老师不同项目都有参加评审,劳务费个税申报老师我怎么处理,是合并吗?合并就超出500元且没有发票。老师我怎么处理呢?谢谢。
老师,我们公司是做代理招标的,需要专家评标,专家不是本单位员工,支付的费用都是公对私,以前年度发生的业务了,没有代开劳务发票开过来,也没报工资,一直挂账,现在要怎么处理比较合适
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
劳务报酬所得,属于同一事项连续取得收入的,以一个月内取得的收入为一次。 你的问题主要是看能否一个月内为一次,我个人意见是分别签订合同可分别做为一次,签订一个总合同,取得的所有收入做为一次
超出500元就需要发票
老师是两个项目,两个合同,我这个月一个人填报两笔劳务费,系统直接给合并,那我这个月报一笔,下个月再申报一笔呢,这样报不超过500元。
这个你自己掌握是一起报还是分月报,一起报超500要票
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利