借主营业务成本贷银行存款。

请问餐饮公司外包给甲,甲可以开餐饮发票给我方吗?我们公司是餐饮公司,业务多的时候,会在其他餐馆订一部分餐,这种情况 收到的餐饮发票可以做成本吗?
老师您好,我公司是餐饮公司,负责学校的餐饮,每个月我们给学校开餐饮发票做收入,学校打款给我们。然后我们下面有好多个档口,每个月从他们的收入里面抽成。现在需要每个月把每个档口抽完成之后的营业额转给他们,他们应该给我们提供什么发票,也是餐饮服务吗?他们的米面油肉菜等都是我们负责购买提供给他们。档口都是个人
我们是演艺公司,出售门票加餐饮 (餐饮是我们和指定的餐饮公司合作,他开票给我们,由我们和门票绑定销售) 这个账务怎么处理呀,餐饮的这部分应该属于什么收入
你好,餐饮公司,收到其他单位开给我们的发票,开票明细是餐费收入。应该怎么做分录
老师,我们公司是茶咖餐饮服务有限公司,想引入新品,先其他品牌茶饮店试尝了一部分茶水,开的餐费的发票,应该记入什么科目呢?
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
您好,老师!想请教下出口业务,我们是生产型出口业务,4月27日开的报关单,没有开出口发票,和出口退税联有什么区别,是不是先抵扣进项发票,今天刚刚收到采购发票,是次月抵扣了,再开出口发票吗,(出口退税得流程我要怎么操作,请老师指点)
电商行业可以从哪些方面做降本增效?请具体展开说说
好的,摘要怎么写呢?
结转某某项目或者业务成本。
我们公司开给其他公司,开票明细,也是餐饮收入,,分录是主营业务收入? 我有个疑问,购进发票有餐费收入,销售发票有餐费收入,,能举个例子说明一下吗
借银行存款,贷主营业务收入应交税费。 外购借主营业务成本贷银行存款, 你自己忙不过来的,是餐饮收入的,可以找外面的买进来再给他提供就是。
好的 ,明白了
不用客气,工作愉快。
老师,收到以下开票明细的发票,怎么做账: 经纪代理服务*标书费 *鉴证咨询服务*标书费 *研发和技术服务*专业技术服务 娱乐服务*娱乐服务 *其他咨询服务*赞助费 *劳务*餐具清洗、消毒、配送 *劳务*修理修配劳务
主营是什么业务的?
开餐饮的,旗下还有2家分公司。多余的蔬菜还用来销售的
标书费的借,销售费用贷、银行存款、 娱乐服务是什么业务发生的? 专业技术服务是哪个部门发生的? 餐具消毒配送做销售费用 修理修配根据使用部门。
老师,有个员工不造工资了,但是社保又继续在买着,那我报工资薪金个税的时候,该怎么报呢?本期收入那里该写0还是写多少呢?
你好,你账上做的多少?你申报的数据多少?现在挂靠是违法的。
也就是工资不发了,社保必须马上停? 那本期收入填社保的个人承担金额可以吗?
是的对的是的对的, 那你账上得给他做工资才行。
账上工资就做,社保个人承担部分金额,可以吗
可以的,没有问题,可以的可以的