您好,是小规模么 借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入或其他收益
老师,你好!我想问一下,增值税减免的2%,分录应该怎么做
老师,你好,增值税,附加,免税应该怎么做分录呢?
你好老师,应交税费,减免增值税怎么结转呢
增值税有减免,9月底做完增值税,财务报表应交增值税有余额,是不是应该再做一笔,减免的分录,减免的分录怎么做呢
老师你好,我们符合重点群体减免增值税政策,减免税款应该如何记账啊?
老师,我们公司第二季度没有业务,但是有银行利息3.4,在填写所得税季度报表是,成本和收入都是0,营业利润填写3.4,可以吗?
老师请问一下,支付个人所得税的会计分录是不是这样做? 借:应交税费~应交个人所得税 30 贷:银行存款 30
老师这是怎么回事 ,我还没报税就自己申报了
无形资产、固定资产处置,报废的话是算营业外收支还是资产处置损益
老师企业所得税季报 营业收入本年累计,营业成本本年累计金额,利润总额本年累计金额单位都是元对吗?季末资产总额是万元对不
以出包方式建设固定资产,预付工程款,用预付账款还是,银行存款
老师,计提工资16000,发放工资的时候忘记代扣社保853.83了,并且有一个人工资没发,实际发放了12500,这样怎样写会计分录呢?发工资的时候
公司收到保险公司事故赔偿500元!怎么列账?需要缴纳增值税吗?谢谢!
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
老师,我接的前任会计做的账,上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额,我怎么做分录能冲回?
是一般纳税人,小规模企业
哦哦,就是季度 不满30万的增值税免税,就是上面分录了
老师我说错了,我们是招聘特殊人群,有减免增值税,我们属于一般纳人的小微企业。
哦哦,借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益或营业外收入
我看财务系统上面有 应交增值税—减免税额 这个科目,这个科目用不着是吗?老师
您好,也可以用的 借:应交税费-未交增值税 贷:应交增值税—减免税额 借:应交增值税—减免税额 贷:其他收益或营业外收入
这两个分录需要付原始单据作为凭证吗?老师。
您好,附上欠产减免的资料,我们也申报过,贫困人口上交的一套资料作为附件
好的,谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~