您好,是小规模么 借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入或其他收益
老师,你好!我想问一下,增值税减免的2%,分录应该怎么做
老师,你好,增值税,附加,免税应该怎么做分录呢?
你好老师,应交税费,减免增值税怎么结转呢
增值税有减免,9月底做完增值税,财务报表应交增值税有余额,是不是应该再做一笔,减免的分录,减免的分录怎么做呢
老师你好,我们符合重点群体减免增值税政策,减免税款应该如何记账啊?
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
是一般纳税人,小规模企业
哦哦,就是季度 不满30万的增值税免税,就是上面分录了
老师我说错了,我们是招聘特殊人群,有减免增值税,我们属于一般纳人的小微企业。
哦哦,借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益或营业外收入
我看财务系统上面有 应交增值税—减免税额 这个科目,这个科目用不着是吗?老师
您好,也可以用的 借:应交税费-未交增值税 贷:应交增值税—减免税额 借:应交增值税—减免税额 贷:其他收益或营业外收入
这两个分录需要付原始单据作为凭证吗?老师。
您好,附上欠产减免的资料,我们也申报过,贫困人口上交的一套资料作为附件
好的,谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~