您好,是小规模么 借:应交税费——应交增值税 贷:营业外收入或其他收益

老师,你好!我想问一下,增值税减免的2%,分录应该怎么做
老师,你好,增值税,附加,免税应该怎么做分录呢?
你好老师,应交税费,减免增值税怎么结转呢
增值税有减免,9月底做完增值税,财务报表应交增值税有余额,是不是应该再做一笔,减免的分录,减免的分录怎么做呢
老师你好,我们符合重点群体减免增值税政策,减免税款应该如何记账啊?
老师,个体工商户3季度核定征收(4季度已转查账),餐饮行业,3季度销售额达到30万以上,应该交增值税及附加税,经营所得怎么计算?
惠宜选线上超市,在三个平台上销售货物,每个平台注册名称不一样,但收款人都是同一个人,该人员注册了一个小规模公司,这种情况下,可以把三个平台的收入费用都归集到小规模公司记账报税吗
我们公司支出了400块钱停车费,其中有200块钱是要员工承担的,我们在发放工资的时候再扣回那200块钱,然后对于员工来说,那200块钱是可以在个人所得税前扣除的吗?
老师,个人代开的原材料发票属于经营所得吗?公司需要代扣代缴个税吗
老师,你好!个体户对公账户能转给他除法人外的个人吗
去年入账:借 主营业务成本,贷 现金,,没有走暂估路线。现在来了发票。我应该具体怎么处理。首先怎样,然后怎样。
老师,会计继续教育,我登录全国会计人员统一管理服务平台,怎么登录我的信息根据当前信息查不到注册信息,怎么回事
汇算清缴时固定资产当年有清理。填写固定资产原值时是不是减除清理的固定资产原值
一般纳税人提供多种业务,有销售货物、对外提供服务,这二者的增值税税率不同,这样核算时需要分开核算吗?销售货物时收到的进项税发票能用于对外提供服务这个项目开具的专用发票抵扣吗?
固定资产数据被我删减了,现在没有固定资产需要计提,但是结不了账,提示要做折旧
是一般纳税人,小规模企业
哦哦,就是季度 不满30万的增值税免税,就是上面分录了
老师我说错了,我们是招聘特殊人群,有减免增值税,我们属于一般纳人的小微企业。
哦哦,借:应交税费-未交增值税 贷:其他收益或营业外收入
我看财务系统上面有 应交增值税—减免税额 这个科目,这个科目用不着是吗?老师
您好,也可以用的 借:应交税费-未交增值税 贷:应交增值税—减免税额 借:应交增值税—减免税额 贷:其他收益或营业外收入
这两个分录需要付原始单据作为凭证吗?老师。
您好,附上欠产减免的资料,我们也申报过,贫困人口上交的一套资料作为附件
好的,谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~