做福利费,你跟他说必须报销,不报销的话得转营业外收入,相当于没有做
老师 现在年底了 我们员工自己中午吃饭开支都开了公司发票 可以留底补费用票 可是有多的费用发票怎样处理 这个是不用公司报销的
老师,我们的客户用他自己的名字签的合同,然后让我们用他自己的名字开发票,但是他又用他的公司给我们公账转的钱,现在这样要怎么做账啊
老师,老板偶尔让员工自己点餐午餐,公司报销,这个费用我怎么做分录啊?还有员工在外面吃的午餐有时候也会拿回来报销,这个又怎么录呢
老板自己家人出去吃的餐费,发票开给公司,然后不用报销给他,该怎么做账务处理
老师,请问有个维修费用,采购自己垫的钱,但又开的专票过来,外账我做的银行流水是 借:制造费用-零星材料 贷:应付-供应商,然后实际外账报销那个采购自己补的票,这个钱直接给他报销了,现在我应该怎么做?
应付款可以冲减主营业务成本吗,就是相当于对方把我们的货弄损失了
老师,增值税申报表进项税额转出是自动带出的,需要改吧,
你好老师,可以直接做这个分录吗?借:制造费用 贷:银行存款
企业所得税税前扣除凭证(发票)风险提示反馈("跟票管"中提交发票汇总确认时总是通不过(提示补缴税款不应大于(纳税调增-纳税调减)*0.25),需要调整金额是316,补缴税款为0,但是提交总不对,是什么原因有老师知道吗
咨询下我现在做的五月份的账,发票六月份开过来了,我现在知道发票金额,是按照发票来做还是做暂估
老师,我们这是工业企业 正在盖厂房,然后买了个这些,这都计入什么科目?
老师,现在能计提半年度年终奖吗?
老师,这个麻烦看下怎么做,看我做的对不对
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢,现金流量表是如何根据资产负债表和利润表制作出来,有什么对应关系
买卖合同申报印花税按多少比率交印花税
这个不是费用吗?怎么是营业外收入
你好,如果你不支付一直挂着其他应付款不支付的欠款,不就是转营业外收入吗?
明白了,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。
老师做业务招待费比较好点吧,因我们的职工福利费怕超标,员工宿舍房租水电还有员工餐费每月都有费用,还有工服的,业务招待费倒是没怎么做过
可以的,招待费是按照发生额的60%,营业收入的5‰,哪个小按照哪个来抵扣的。
明白,谢谢!
不用客气,工作愉快。