你好,是可以的 7月份的时候,借:银行存款,贷:预收账款 8月份的时候,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税
第二季度季报现金流量表本期金额中的期初现金余额怎么填
老师,这个小规模纳税人开专用发票,税率是不是不能开1点
我想问一下公司只开了票,没有收到钱,公司也没有成本,这种财务报表怎么做
残疾人残保金怎么申报,具体说说
好奇一个问题,假设我司一般纳税人,增值税税负是2%,,,一直都是维持在2%,本年应纳税额/本年累计收入=2%对吧?那如果还有开加工费发票,加工的按12%交增值税税负,那我收入该如何核算12%和2%
老师你好:计提工会经费时是按工资的应发数计提,还是实发数计提;(应发数包含个税、个人的五险一金等)
老师好,我们这个月缴纳了实收资本印花税,这个会计分录怎么写
老师 利息费用能开专票吗
2023年有实收资本一直没有报,这个月报印花税一起申报填税款所属期申报吗?
老师 麻烦给我发一下不能抵扣的进项专票
这笔业务属于7月份营业收入呢,8月份记那笔账的话那就是属于8月份的收入了是吗
你好,8月份开具发票,从外账的角度就把收入放在开票月份的
如果我打出去一笔款采购电脑,对方没有给我开票,我应该怎么入账呢
你好,打出去一笔款采购电脑,对方没有给我开票 借:预付账款,贷:银行存款
要是收到发票了就借:固定资产 贷:预付账款 是吗
你好,是的,是这样的
老师,如果老板从账户转一笔钱到私人账户,备注是报销,这笔钱应该怎么入账合适呢
公户转的一笔款项给无锡五八赶集信息技术有限公司是12000,不知道是否有开具发票 这笔账会计分录这样记:借:管理费用 贷:银行存款 对吗
你好,如果老板从账户转一笔钱到私人账户,备注是报销 借:管理费用等科目,贷:银行存款 公户转的一笔款项给无锡五八赶集信息技术有限公司是12000,有发票是直接计入 费用,暂时没有取得发票是先计入 预付账款
老师我们公司是小规模纳税人的管理服务公司,发现公户上收到一笔款项,备注采购款,应该怎么入账
你好 借:银行存款,贷:其他业务收入,应交税费—应交增值税
那我们单位需要开发票吗
你好,看对方是否需要发票了,需要就开具,不需要就不用开具。
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。