您好,那当时是怎么做账的呢?

收到货款做分录 借,银行存款 贷,应收账款 给对方开完票后分录 借应收账款 贷主营业务收入, 这样对吗
收款时,借:银行存款,贷:预收账款。开发票时,借:预收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费销项税额。现在拿到红冲发票,没有收到退款,该怎么写分录
咨询一笔经济业务,工厂向供货商A购买了一批材料,卖给供货商B,付给供货商A的货款是部门经理垫付的,已经报销了,平时也向供货商B买货,老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款,请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些? 入库 借:库存商品 贷:应付账款A 报销 借:其他应收款 贷:现金 卖货 借:应收账款-B 贷:主营业务收入 付款 借:应付账款-A 贷:其他应收款 抵货款 借:应付账款B 贷:应收账款B 是这样做吗?
一、建筑行业当月进销项 1.销项收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 2.分包进项 借:主营业务成本-分包款 贷:应付账款-供应商-分包项目 二、收到项目款时 借:银行存款 贷:应收账款 三、支付分包款时 借:应付账款-供应商-分包项目 贷:银行存款 请问老师,以上分录是否正确,那么这几笔分录中的主营业务成本和主营业务收入在二、三、业务发生后去哪里了呢?
老师,我们是做家具行业的,有一笔供应商货款经销商代付了,她在给我们付款的时候少支付了,借:应收账款-项目,贷:主营业务收入,借:应付账款-供应商,贷方我应该怎么填写呢?
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
老师,增值税专用发票注明的价款是含税还是不含税的?
老师,公司销售货物时给对方的现金折扣2万元,对方开来增值税发票,怎么做账?
老师我这道题做的对吗
老师,一般纳税人每年汇算清缴的时候退税,退的是企业所得税吗
老师好,有一批商品过期了,应该计入管理费用还是营业外支出?
老师,员工基本工资5000元,个人社保300元,应发4700元,代扣社保10元,请问申报个税的时候申报5000元,是吧?
老师,这个销项和进项这里差额记应交税费应交增值税转出未交增值税,这里分录能给我写一下吗?我看看跟我想的是不是一样,进项要贷方冲,销项借方,那差额不是转出未交增值税不是应该要在贷方吗?后面转未交增值税时才借方冲平啊,为什么这里没有提现贷方时候的记录,就只写一次借方,我有点不太明白
老师,今天早上弄了一般纳税人的税务登记,现查了一下开票额度只有1万,签的合同33万,怎样调整额度?一般申请了多久批得下来啊
老师,我想请问下,第一个问题:我们一般纳税人,销项税额10万,进项税额是5万!!!那增值税是不是要交5万?!!! 第二个问题是,每年这个退税!退的是企业所得税还是增值税呀?
她没有做账,没有确认收入
那就是借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
没有销项发票
你的意思是对方不要发票还是暂时不开票