您好,这个的话,之前他抵扣过吗,抵扣过的话就是13个点了
七月份的时候是小规模,收到两张机动车销售统一发票 ,现在八月升成了一般纳税人 ,那么七月份的两张机动车销售统一发票我可以选择抵扣吗 ?
9月份开了一张机动车销售发票,10月份发现该发票的机动车号码填写成了机动车货架码,已经报税,在车管所已经登记,这个该怎么处理
我公司是运输公司,名下有固定资产车辆运输车辆,其中有一辆卖出了,二手车交易市场开了一张二手车销售统一发票给购买人,那我公司要开一张增值税发票把这辆车销售出去,我开给谁??
老师您好,这个税控机动车销售统一发票是啥?我们公司出售了一个固定资产二手车,开了一张发票,但是上面没有税率,我申报增值税的时候应该把这个收入填在哪里?
老师您好,比如6月开了八辆车的机动车销售统一发票,主管给我邮寄了四张,她认为7月要红冲的四张没给我邮寄,那我应该把这八辆车、八份增值税都做当月收入是吧,
老师好,租的地方办公,对方的收款账户和租赁的房屋租赁方不一致,请问这个在税务方面会有问题吗?
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?开免税发票
房屋租赁企业增值税收入肯定大于企业所得税收入,对吧,因为增值税是收收到租金就交增值税,里面跨年租金也有,而所得税是权责发生制的。那么印花税是根据增值税那个收入交还是权责发生制的营业收入交
老师,计提坏账有标准吗?或者按未收金额的多少计提比较合适,有明确的规定吗
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?
老师,我想问一下。这个季度,企业所得税预缴申报表中,小规模,季度上,未超过30万,因为是按1%做的增值税,税收减免,记的营业外收入。但是现在这张申报表,是按3%做的税收减免,请问,导致数据不匹配,请问,这个,要怎么做。
老师,我勾选完抵扣的进项税并已提交,为什么没有提示缴费信息,是要先申报报增值税那个表才会有显示吗?
老师,你好!购买的蔬菜,上游开的专票,我开普票可以吗?
老师,个体户有起征点吗?我们电商一个月10000左右的收入,全额按20%,这样缴税吗?
单位店里有内鬼,公司打官司,我们以为收据没啥用了,之前门店卖东西的,我们把收据都丢了,老板在群里要收据咋办,咋和老板解释啊?
抵扣过了
那就是13个点了,这个是
那如果没有抵扣是按照3%是吗?
嗯对是这个意思的,对
老师,能讲一下为什么吗?
因为抵扣过的话,相当于享受优惠了呀,所以现在要按照13个点,之前抵扣也是13