你好,你是挂靠对方吗?

我们给甲方中建一局开了20万的工程款发票 但是甲方没有把工程款打入公司账户 是让我们做了20万的工资表把款分别发到每个人账户上的 之后老板又从每个人账户上收回这些款到个人账户了 这样我们财务该怎么处理呢
老师,您好,有一种收到供应商返利的情况:对方公司给我司开有分销账户,采购时我司是预付账款给到对方,付款后我司会在分销账户上查看到余额。收到对方给到的月返利款时也是充值到了我司的分销账上中我司没有拿到钱,但可查到分销账户中余额的增加。但这返利不是给我们货币资金,只能让我司直接拿来进货,开采购发票给我司时又直接票折掉了。这样的返利怎么入账?
老师您好,请教一个问题,我公司是建筑行业,我们开劳务发票给对方,对方给我们付款,然后这个钱又要付给个人发工资,工资又要缴税,请问我们可以开什么科目的发票给对方呢?
我们公司销售货物给对方公司,对方公司不是直接付款给我们,用他们的房子抵货款,开具增值税专用发票给我们公司,已经抵扣的发票要怎么入账,之后我们公司又卖出去要怎么处理,没有抵扣的发票直接又卖出去要怎么进行账务处理,未抵扣的发票已缴的契税怎么处理
老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元,少给人家支付了11.4元,我当时记账是:借:预付账款贷:银行存款。,然后那11.4元我公司业务员支付给了对方,所以我收到的发票是对方足额开的,借:管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
是的,给老师您说中的。我有点看不明白了,外账是我司付给对方后,对方又隔天退回。某月的内账私户又曾经收到对方私户的这笔款。我看起来好晕,也不明白对方目的用意是什么。
你好,那是不是你们当时收到了工程款,然后他又把钱退给你们了?
是的,A公司是挂靠方,B公司是被挂靠方。A公司提前开好材料和劳务发票给B公司,同时A公司付预缴税费给B公司的时候,B公司才开出发票给该工程项目。隔天B公司原路返回预缴税费给A公司,同时结清A公司所提供材料和劳务发票。请问这样子操作的用意是什么?
你们单位相关的业务,全都你们单位出钱,人家不出钱。后期可能是他收到了这个工程款 然后再退给你们
就是人家不给你们垫款的意思。
哦哦,B公司都没到报税期,就要A公司先付款是吗?
对的,是的,因为人家不肯给你垫付款,就是你们自己承担。
好的,明白了,谢谢老师,原来对方那么小气,都没到报税期,也不用他垫款的
主要是怕你们的工程款万一收不回来,人家又给你们垫了款。你们再不支付这一部分款项不就赔了 谨慎