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老师,23年12月22日对方开我们的装卸费发票在24年1月份勾选认证了,但没入账(没做凭证)那我现在入账怎么做凭证分录?

2024-08-07 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-08-07 15:35

你好属于哪一年的费用的

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快账用户8253 追问 2024-08-07 15:41

23年的费用

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齐红老师 解答 2024-08-07 15:41

借,利润分配,未分配利润 应交税费,应交增值税,进项 贷,银行存款

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相关问题讨论
你好属于哪一年的费用的
2024-08-07
同学你好,建议记在12月,这样子增值税能够对上
2024-01-11
同学你好 一月份报销的如果12月还没结账就放在12月哦
2024-01-19
2023年三月份给他交货的话,你的成本发票就能到吧,能到的话你红冲之前的,然后再做发票,再用以前年度损益调整来做,有发票了可以抵扣企业所得税的。
2023-01-05
你好,根据你的描述(这笔凭证其实我这笔凭证不应该做),现在的调整分录是 借:预付账款 贷:以前年度损益调整—管理费用
2023-02-28
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