同学,你好,账面多记了,那就红冲掉即可。

在2季度的时候把应付职工薪酬和银行存款两个科目借贷方向弄反了,现在才发现,要怎么更正过来呢?本应是借:应付职工薪酬,贷:银行存款,记到了:借:银行存款,贷:应付职工薪酬。
1月份发生了一笔费用188721元,账务处理做了银行存款18万,应付账款8721元,当时老板说回单后期给我,结果这个月老板只找到13万的银行回单给我,另外的5万是他搞错了,请问这种情况我该怎么处理?我也可以反结账进行修改,把那没有5万的的银行回单做成应付,但是第一季度报表也出了,会不会影响和税务第一季度报表不一致,请老师告知怎么处理?
你好,老师,小规模,利息收入有的记在了借方,如: 借:银行存款 15 贷:财务费用 -15 有的记错了,记在了贷方,如 借:银行存款 15 贷:财务费用 15 这样做对账务有影响吗?电子账 有多笔 如果有影响怎么调整,有的跨年度,有的是当年的,麻烦老师指导一下
老师,银行存款1季度记对了,2季度又改错了,现在3季度了,发现了银行存款多记了5毛,我是借银行存款贷应收账款的分录,多记了5毛,我怎么处理,会影响报表嘛
老师,对账的时候发现出纳有笔银行收入3万没记进去,银行存款比我少了3万,应收应付都对的上,这会导致他的利润比我多3万吗,还是说出纳那边账错了呢,3万是客户的款,客户欠款又一样,银行存款他又忘记把这笔记进去了
老师,24年补缴企业所得税和印花税,修改了24年的年度报表对25年有影响吗
老师我只干过内账出纳, 要是干内账会计 现在面临这个公司一到三月的账没有做, 流水已导出, 财务软件是金蝶,我要是周一上岗我应该怎么着手去做, 公司有三个户 支付方式微信支付宝和银行卡都有, 老板要出报表 , 我正常流程应该是什么
假如公司贷款受托支付给其他方,然后公司里边挂账了,但是这个受托支付到其他熟悉的单位之后,这贷款钱被自己公司和其他相关公司使用了,没有发票,请问这个往来款挂账3000万,总资产8000万,营收5000万,如何处理这往来账风险比较小呢?
老师,公司购买中草药材应该是做礼品或者老板自用,进项税额可抵扣吗,入什么科目
培训期间的食宿车费能计入培训费吗
如果修改23年所得税汇算清缴申报表,发现要补缴10万税,26年3月补交企业所得税9万,滞纳金3万,已付,这笔分录应该怎么做?
社保缴费基数,是不是=人数✖️月份✖️基数
老师,公司领用原材料加工之后,产成品的重量增加了,这个是怎么记账呢?
老师,同一笔金额写了两个报销单,一个叫费用报销单,一个是领款单。这样可以吗?
老师跟您请教一下。公司除了公司账户资金正常运转外,还有私人账户现金,比如领导用我账户收钱,再让我付给别人钱,这样合规合法吗
可以把后边改错的那张凭证 直接删掉吗
如果是在当期的话,可以这么操作