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老师,请问我司收到对方7月开出的发票,8月对方作废重开了,金额没有差异,那我7月是不是可以计提这笔费用,后面附上8月的发票呀

2024-08-07 17:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-08-07 17:40

您好,对的,可以7月计提,后边附上8月的发票

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相关问题讨论
您好,对的,可以7月计提,后边附上8月的发票
2024-08-07
您好 可以7月份现在暂估费用入账 8月份收到发票冲销暂估
2023-08-17
您好 是的 可以不用理会等对方再开具发票入账就好了
2024-08-17
是的,这个是不能抵扣,你们需要这个进项税额是8月和8月之前开出才可以抵扣
2020-09-28
同学你好 是的,这个是汇率问题,用汇兑损益做 借银行存款-人民币 借财务费用-汇兑损益 贷银行存款-美元户
2020-09-24
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